你好计入管理费用办公费哥你好些
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,我们公司跟一家公司签了演出合作协议,合同里面规定我们单位需要负责对方演出人员的往返城市的交通费用,然后这边是由我们单位这个项目负责人先垫付他们这些车票,包括帮他们订票买票,那到时候这个员工那车票过来以差旅费形式报销给对方可以吗?还是说以付款申请单的形式?
老师,我们公司买了一辆车,并给车子贴膜,装了坐垫,这个贴膜装坐垫的费用,我可以记到管理费用-交际应酬费吗?或者哪个科目更合适一些?
老师,有家小规模企业2022年1月注册成立,开始交代账公司做到2023年末,这两年的账本里是给老板每月发工资费用化了,但实际上老板个人垫付了大量资金支付外包研发费用,外包的有部分合同,也有部分发票可以追回来,公司研发的是官方应用商店可以下载的APP,主要为有权利的行政单位一把手推荐的,为合作项目提供聊天平台,不知道这个是否符合国家高薪技术行业申请的条件?是否有政府补贴?我把新建一个账套,从2022年开始做,那就成本结构及总数据会有变动,我是说把22年没做的补做到23年的账里可以吗?因为23年的汇算清缴还可以来得及在线更改?
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
老师,我公司收到其他公司投进来的钱,对方是不是要做长期股权投资,而我方应该怎么分录的呢?
继续教育函授大专毕业了就不能扣除了吗 ,以前没有扣除个税
家里有兄弟三人,一起装修房子,一共花销18570元,亲朋好友随礼一共13460,(其中给老大随3000,老二600,老三700),还剩余现金1060,老二支出6165,老大,老三没出钱,问现在兄弟三人各出多少钱
你好,我想请教一个问题
公司正常申报社保医保 但未缴费 影响使用不
学校预收伙食费1000,确认伙食收入800,发生伙食支出900,这样伙食结余就会出现借方余额100,那请问预收伙食费还剩的余额和伙食结余之间要怎么做分录抵消呢?伙食结余科目借方的100元应该要用预收伙食费剩余的钱来弥补吧?我不懂要怎么做分录
老师这个题出售时也就是22年6-1日。甲对乙长投的账面价值用哪个数呢
内账和外账的区别。举个例子。我去外边儿吃饭,花了100块钱开了1000的发票。我公司的内账,会计做账做的100,外账去给税务局报的时候是1000。这是为啥。这不属于虚假申报吗
老师请问一下,个人卖旧家具是0税率吗,去税务局代开发票是在买方公司的主管税务局还是在卖方个人的税务局代开
29甲公司为增值税一般纳税人,2024年6月1日,甲公司从二级市场购入乙公司发行的面值为950万元的债券,支付价款1020万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息20万元)。另支付交易费用3万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为0.18万元。甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理。不考虑其他因素,下列各项关于甲公司购入该债券编制会计分录的表述中,正确的有()。为什么借方是交易性金融资产,贷方是其它货币资金