同学你好,不用,只要是你们公司的账户,打进来都没问题的
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理
您好,我们公司收到一笔银行贷款受托支付,对方付款名称是个人(合作公司法人),但是合同是我们公司与对方公司签订的,请问这个发票我们开给谁,能否开给对方公司,合同需要怎么重新约束吗
请问客户的工商税局都已经变更为新的公司名称了,我们开票给对方也是按新的名称开,但客户还没去银行变更,同一天打款过来的时候银行回单显示是旧的名称,如何调平这笔账呢?实际是同一个客户
老师,我们有两家公司,去年对方公司跟我们两家公司都有交易,然后去年对方给我们其中一家转了一笔钱,我们合同和发票都有,但是对方税务说我们两家公司的法人是一个,现在要求我们把其中这家公司收到钱退回去,转到同一个公司合到一起,用一个公司跟对方完成交易,这样我们公司会有风险吗?
我公司是劳务派遣公司,跟客户的合同是一年一签的,去年的合同和开票都是走的招行,今年合同和发票都是农行,但是对方两个车间的费用,一个打到农行,一个打到招行了。请问老师,打到招行的这一笔需要退回给对方,让对方重新打到农行吗?
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
存货不管盘盈还是盘亏,是不是都要先把账面数调到实有数,因为实有数是客观存在的
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
公司有一个员工有残疾证,哪些税有优惠?具体怎么操作
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
请教一下,为什么转出的增值税不是18万,而是题目所说的数目, 如果是自建的厂房改造成职工食堂,进项税额需要转出吗?烦请详细解说一下,非常感谢!!!
实在你觉得跟合同不一样,你就自己补一个通知,说你们同意客户那类款转入招行,那个转入农行,盖你们自己的公章做附件可以了
好的,谢谢老师。
不客气的,工作顺利