同学你好 之前没有暂估吗

老师我23年暂估的费用,发票在汇算清缴前24年1月份取得,可以入23年的账吗?
老师请问下,我22年成本票在23年5月前没回,23年做做22年汇算清缴调增了,成本票在23年8月回,超过3个月了,这个就不能税前扣除了吗?不能更改22年汇算清缴?或者在24年汇算清缴调减了吗?
23年12月的成本发票未到,暂估入账了,这个发票要到24年2月份才能收到,开具的日期也是24年2月.企业所得税汇算清缴时可以税前扣除吗?
补计提23年折旧,24年汇算23年企业所得税清缴时要怎么调增是吗,那25年汇算24年企业所得税清缴时针对补计提的这个折旧要做调整吗
老师,23年的成本发票在24年所得税汇算清缴前取得,日期是24年,可以做23年的成本吗,需要调增吗
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
有暂估的
那你原分录负数红冲暂估然后再做蓝字发票的分录
23年所得税能扣除吗
同学你好 这个可以的 因为你暂估了
还有电子税务局里面的发票入账标识必须要做发票入账或未入账吗
同学你好 对的 是这样的
我23年都没有做,现在才看到这个,怎么办呢
没提示一般没事的哦