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22年度报表上亏损,由于汇算清缴调增部分导致要交227元所得税,在23年账上直接补计提所得税,借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 ,借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款。请问23年汇算清缴报表需要做什么调整吗?

2024-02-27 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-27 11:02

您好,针对这个税金的分录是不用调整的,其他的比如业务招待费照样调整,

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快账用户3025 追问 2024-02-27 11:04

如果涉及到以前损益年度调整,资产负债表要更正吗

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齐红老师 解答 2024-02-27 11:06

您好,要的,但不改期初数(保证各年数据的衔接),改未分配利润期末数

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快账用户3025 追问 2024-02-27 11:09

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-27 11:09

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您好,针对这个税金的分录是不用调整的,其他的比如业务招待费照样调整,
2024-02-27
你好,选择第一种的。
2023-02-23
您好,对的,您的这个分录是没错的
2023-07-12
好,是的,这个样处理是正确的。
2023-07-06
是的,还需要再做个分录 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-06-11
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