你好!直接红冲去年的凭证。再拿发票做一笔蓝色分录。不影响今年的损益的。
老师,请问下去年确认收入未开票的做错账,申报增值税时没有申报的,现在才发现是多做了一笔,那我冲账是直接冲红那笔凭证吗?还是用以前年度损益调整科目来冲?
老师你好,去年客户开的发票,今年退回来,原因开错了,重新开票,请问老师退回来发票红冲是么?用了以前年度损益调整这个科目?还有老师,以前年度损益调整结转到未分配利润么?
老师请问一下去年又一笔收入已经入账了,今年发现错误是红冲需要以前年度损益调整科目来调整吗
老师1、去年的费用发票没有登记,登记到今年就需要用以前年度损益。 2、去年的收入已做账的、但是今年红冲了,是不是直接负数发票就行了,不需要用以前年度损益调整
去年四季度收入是预估的,今年才知道四季度的实际收入,请问做账我怎么调整呢?直接冲去年的账吗?需要调整以前年度损益吗?
你好 请问出口时的电放 放单那些是什么意思啊 有什么要求会产生什么后果
老师您好,村民代开农产品的普通发票可以抵扣扣9%的进项税额吗?
一般纳税人开票出去是普票,普票的销项税额进项票的税额可以抵扣吗?
汇算清缴时,离职补偿金如何填列
老师,我公司变更了名字,想要升一般纳税人,这会是不是得等税务变更后才能升一般纳税人,还是这会可以先升然后再变更税务也可以
请问老师 我们是餐饮行业,购入的盘子总共7000多块钱,入账的时候一次摊销合适吗
老师 我们公司经营报表就是简单的,收入-成本-费用-税金附加,+营业外收入-营业外支出。 现在老板要分开了, 问现在能分多少钱, 那现在报表上数字, 要不要加上之前投资的原始股呢
我公司申请了一笔应付票据(承兑),只是签发,没有到期,钱也还在我公司银行账上,我需要做分录?
老师好!企业所得税税负是根据什么算岀来的? 是应纳税所得额还是应纳所得税额/收入,谢谢老师指导!
给老板办公室购置的床、床垫可以入固定资产吗
我是用会计学堂的财务软件快账软件做的账,红冲没有影响今年的损益吗?
我之前也是这样做,没有走以前年度损益调整科目呢,这样做以后审计部分来审计能通过吗?
你好,这是正常的账务处理,红冲了,再做一次蓝色分录。两者对冲了呀
但是,跨年了没有影响吗
你好,不影响呀!这笔业务属于23年,你已经根据权责发生制原则,计入了23年。 24年冲一笔,再计入一笔。互相抵消了呀!
好的,不用以前年度损益调整科目了吗?,什么情况下才用到这个科目呢
你好!如果23年没有暂估,24年直接开票的时候才计入收入,那么就需要用以前年度损益调整。
好的,意思如果23年没有入账未开票收入,到2024年才来开票入账这种情况需要用以前年度损益调整科目来调整是吗?
同学你好,是这个意思。