你好,你能盘点现有的余额吗?就是你账上有钱吗? 应付账款是应付账款贷方, 然后工资没有发放的是应付职工薪酬贷方 这个欠款是购买什么的?如果是材料的话,你单位有材料库存吗?
老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销,那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
老师你好,发工资取现金可以吗?需要注意什么?
老师,从公账转到老板私人卡20万,因为是查账征收,所以需要合同还有开票吗?对这笔钱的用途有要求吗?他可能是用来游戏充值之类的,与公司经营无关。但是过段时间会还回来,具体还款时间不确定
老师您好,我想问一下小企业会计准则下做的账以前年度发的费用不需要通过以前年度损益调整吗,而是直接计入当期损益科目吗
@董孝彬老师,这个事要不要给领导说下,让他再看看决定?
老板来了这个红单,叫我付款,这个这报销单还是这付款单,凭证做一笔还是些两笔呢
请问老师,公账的钱转20万老板私人卡,过段时间再还回来,是查账征收,需要合同还有开票吗?这笔钱消费的话有要求的范围吗
老师,我们公司是供应链企业,主营业务收入是配送收入,主营业务成本是配送成本。报给老板的内账的收入,为什么是含税的?就是,老板如果想知道公司的营业利润和净利润,比如净利润的话,我这边是从内账取数含税的配送收入减去配送成本再减去期间费用再减去税金及附加,加上营业外收入减去营业外支出得出来净利润的数据,报给老板?
老师,情况是这样的,去年有一个员工离职了,以前的公司还在跟他申报个税,现在入职的公司也在申报个税,导致工资超了,要交个税,一般这种情况要怎么处理呀?
全部没有 只能提供这两个金额
能问他要吧 你这样出来的不准确的 你这样差额做利润分配未分配利润借方
他不需要核对现金 也不需要核对库存 因为这两个都提供不了 只能提供这两个金额 需要把后面的每期发生额记录下来就行 至于资产和存款 不需要核对 是虚拟金额 所以 针对这两个金额 我应该怎么录入其他的 让它平衡? 这是内账 不是外账
差额放到未分配利润借方余额