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老师,公司批货经过老板同意仓库先发货后期对方再打款来,这个要怎么做账务处理比较好?也不知道要不要开票的?可能是无票收入。也不知道什么时候打款来,也可能不会打款来。我们有做发出商品科目,我现在做的是借发出商品,贷库存商品,还需要 再做应收账款吗?应收账款对应科目是啥

2024-02-23 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-23 11:40

建议设置“应收账款”科目 反应应收账款

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快账用户5141 追问 2024-02-23 11:49

具体怎么做

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齐红老师 解答 2024-02-23 11:51

同学你好 设置应收账款就可以 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户5141 追问 2024-02-23 11:53

具体金额六七千块钱,我可以等后面打款来再确定收入吗,现在先用发出商品做着?

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齐红老师 解答 2024-02-23 11:59

同学你好 这个可以的

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快账用户5141 追问 2024-02-23 12:02

我这种做法 是不是就体现不出应收账款了,好像您那样做账会更清楚些,是吗

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齐红老师 解答 2024-02-23 12:08

同学你好 对的 你做的分录 再做 借主营业务成本 贷发出商品

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建议设置“应收账款”科目 反应应收账款
2024-02-23
你好,先做应收账款核算只能
2024-02-22
你和这个企业一直用着应收账款的话用应收账款可以的没有问题呀 第二个可以啊,不需要做第三个
2023-08-15
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
你好,其他应收款二级科目你写暂估你不要写待入账进项税写这个。
2024-05-29
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