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老师,去年预提费用借:管理费用,贷:其他应付款-预提费用,今年收到发票发现金额少计提了应该怎么写分录?

2024-02-23 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-23 10:36

那就补充气体借以前年度损益调整贷应付账款。

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那就补充气体借以前年度损益调整贷应付账款。
2024-02-23
借其他应付款,贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润贷库存现金或者是银行
2024-02-20
同学你好 用第二种来做吧
2021-05-31
同学你好 对的 2.放在预提分录后面
2021-05-28
你好,需要把上年预提的分录红冲,然后根据发票做费用分录
2021-05-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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