你好,已经申报的,你可以更正申报的。但是你看下你账上的还能反结账吗?
你好,老师其他业务收入,产生的现金流量是销售商品、提供劳务收到的现金,还是收到的其他与经营活动有关的现金
老师,收到的预收款是属于现金流量表中属于销售商品、提供劳务收到的现金还是收到的其他与经营活动有关的现金?
我是一家新企业,收到销售收入因为疫情没法开发票,可以先放其他应收款,现金流量做收到与其他经营活动有关的现金流量,等到开了发票再转入主营业务收入,把现金流量调整为销售商品或提供劳务吗?
老师,请问现金流量表里面的销售产成品提供劳务收到的钱是不是当月收到的应收账款呀。收到其他与经验有关的是其他一系列的收入对吗?
收到应收账款计入了“收到的其他与经营活动有关的现金“,理应当计入”销售产成品、商品、提供劳务收到的现金“,现在应当如何调整现金流量表,已经申报的报表需要调整吗?
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
2023年不调整可以吗2024年做对可以吗
可以的,可以这么做的。