你好,主表自动取数,在第19行里面 附表二,不要填写。

老师,请问加计抵扣申报表该怎么填啊? 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提),但这个月没需要抵扣的销项,且不需要这个进项,因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减,填了附表4,但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表,应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况,我要怎么申报呢?
我们是科技企业,进项税加计抵减可以享受多抵减10%,之前我们没开发票,但是我把多抵减的进项税填在附表四第六行了,上个月开票了,有销项税,如果是用这个抵减额的话我们是不用交税的,但是现在在主表上我们还是需要交税,从哪里能体现这个抵减额呢?
老师,我们现在确定享受5%的加计扣除,之前报税都没填写,想要7月份申报的时候填写这个加计说明,请问7月申报时,我加计抵减填的数据,可以将之前1-5的数据加起来一起填在6月里面吗,还是只能填6月进项加计抵减的数据
老师,请问我是现代服务业租赁服务,22年满足租金收入占总收入的50%,可以享受23年全年进项税额加计5%扣除,申报增值税时附表四一般项目加计抵减额已填入822元,但目前总的增值税是留抵状态。等后期有收入需要这个822抵减的时候是不是再手动填入附表二啊?
老师,请问一下,我们是高企,先进制造业,我们可以享受加计抵减5%增值税加计扣除,请问我填了附表四之后,主表填到哪一栏,附表二是否需要填报
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
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好的,谢谢老师,我的附表4是我手动填上去的,其他先进制造业可以税务系统自动带出,不知道是啥原因呢
你只要能自己填写申报了,提交了也可以的。
好的,非常感谢老师,祝老师新年愉快,工作顺利!
不用客气,新年快乐,非常感谢。
给你满满的五星好评!
非常感谢,非常感谢。