借应付职工薪酬工资 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
调整以前年度错账的时候,往来类可以用以前年度损益调整这个科目吗?调整增值税可以用以前年度损益调整这个科目吗?有哪些科目的调以前年度的账是不能用“以前年度损益调整”的?
调整以前年度错账的时候,往来类可以用以前年度损益调整这个科目吗?调整增值税可以用以前年度损益调整这个科目吗?有哪些科目的调以前年度的账是不能用“以前年度损益调整”的?
20年工资计提少了,21年怎么做账用以前年度损益调整科目
老师,你好!请问以前年度损益调整可以调整哪些科目?年前少计提的管理费用可以用以前年度这个科目来调整吗?
冲销以前年度多计提折旧,借:损益类科目-管理费用-累计折旧红字 贷:以前年度损益调整 还是 借:资产类的科目-累计折旧 贷:以前年度损益调整?
老师您好2025年的课程下载下来之后,到明年还能听吗?
我们借给别人的借款,建帐起初记在哪里
辅助费用分配,代数分配法,尾插怎么办,
一般纳税人,公司卖掉固定资产-车辆,如何开具发票
我1月15日计提了5000元的工资,4月份才发放,实际只发放了4000元,我这个月在发放后,把多计提的工资冲回1000元,这样的话,冲回的这1000元,就会影响4月份的成本是吧?
老师,我们公司这个月只有进项税,还用结转吗?怎么结转?
资产负债表的长期待摊费用和待摊费用的区别在哪里?
1月报12月下发11月的工资 其他应收款个人部分 应交税费 应交个人所得税 都是11月份的吗 缴纳社保 借其他应收款是11月还是10月的? 不理解都是哪个月的数?
老师,什么情况下会产生下面的分录? 借:其他应收款 贷:在途物资
员工工作4天,发了1000元,未签劳动合同,已劝退,个税是申报劳务报酬吗?
比如23年多计提的工资,24年的时候已经冲销了,又重新确认了正确的工资,为什么还要再通过以前年度损益调整科目
因为他跨年了 不是当年的啊
那如果通过应付职工薪酬,应付职工薪酬最后会不会挂一个余额
不会 你看下他吧 没冲销之前有 冲销之后没有
好滴好滴,谢谢老师
不用客气 工作愉快
老师,比如23年应付职工薪酬300,24年冲销300,确认了100,发放了100,然后又通过以前年度损益调整/应付职工薪酬调了200差异,那应付职工薪酬不是会挂200差异
你好,计提了100发放了20,然后有80的余额,你今年红虫80不就没有余额了
好,谢谢老师哈
不用客气,工作愉快。