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我们是商用 住宅用楼栋一般纳税人物业公司,现在有个问题,我们收业主的物业费是通过呼啦收款的,再提现到公账账上,比如我们12月31号通过呼啦收款的物业费,要到 1月1号才能提现到公账账上来,但是12月31号的物业费(当中包含有12月31号开的发票给业主,这部分发票没有做到1月份的财务软件账上来,但是你报12月增值税的时候,12月31号开的发票又报了增值税,所以就造成了财务软件主营业务收入和增值税纳税申报表的收入不一致),财务软件主营业务收入和增值税纳税申报表的收入不一致这个问题要怎么解决呢?

2024-02-22 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 17:43

同学你好,那这个12月31号开票的物业费到底是属于那个月呢?

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快账用户3641 追问 2024-02-22 17:44

是属于12月份的,是12月份开的票

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齐红老师 解答 2024-02-22 17:45

那就做12月份账的时候做计提收入就好了,就企业所得税跟增值税收入一致了

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快账用户3641 追问 2024-02-22 17:46

当中包含有12月31号开的发票给业主,这部分发票没有做到1月份的财务软件账上来,但是你报12月增值税的时候,12月31号开的发票又报了增值税,所以就造成了财务软件主营业务收入和增值税纳税申报表的收入不一致,现在这个问题怎么解决哦?

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快账用户3641 追问 2024-02-22 17:47

现在都做1月份的账了

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齐红老师 解答 2024-02-22 17:58

一个方法反结账调整,第二个办法就不调整,你自己知道可以了,税局如果查了,他会让你写说明,说明原因就可以了,税局是会认可的

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同学你好,那这个12月31号开票的物业费到底是属于那个月呢?
2024-02-22
你好!实际上是增值税销项税额少了。借:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-01-14
您好,红字冲回多计提的金额
2024-01-14
i你好,因为你这边是未开票收入造成的,电子税务局申报对的话,那你这边就调整你账上未开票收入的分录呢
2024-01-14
同学你好,相当于账面上没有提销项,把这部分差额放入到销项税里面,看一下是不是平了?
2024-01-14
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