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2023.12工程设计采购一批商品,发票未收到,想着账务处理在先,发票后面回来直接贴上,就借记主营业务成本,贷银行存款,可是今年1月发票回来的是专票,该怎么账务处理啊,要反结账吗,还是更正做在今年1月,会影响今年的利润吗

2024-02-22 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-22 16:40

您好 ,差异就是增值税,这个金额也没有多少的,不用反结账了,红冲计提分录,再按发票金额做分录,主营业务成本 正负相抵正好差进项税,这个金额没有关系的,金额不大

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快账用户9030 追问 2024-02-22 16:41

好的,老师谢谢啦

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齐红老师 解答 2024-02-22 16:42

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!

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您好 ,差异就是增值税,这个金额也没有多少的,不用反结账了,红冲计提分录,再按发票金额做分录,主营业务成本 正负相抵正好差进项税,这个金额没有关系的,金额不大
2024-02-22
你好,今年红冲发票的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款
2023-01-31
你好,同学 纳税调增的金额是35减去1万中不含税金额 可以冲销对应的1万不含税的,按照1万重新入账
2024-05-15
暂估和发票一致的,你可以直接把这个发票放到去年的凭证后面。
2025-02-28
您好,对的,这个最后可以从工程施工转到主营业务成本,这个能
2025-04-05
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