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老师,您好,我想问一下差额征税的发票开具问题,就是比如我们公司是劳务派遣公司,对方给我劳务支出4万,要开具发票,同时我收取了对方1500的服务费,那我开具发票开2张,一张是4万免税的,一张是价税合计1500的(税率5*)的,想问一下,我可不可以开一张发票,合计金额41500,税率是无税的,备注里标明差额征税40000元,可以吗

2024-02-22 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 12:57

可以的,可以这么做的,税率是星号。

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快账用户8365 追问 2024-02-22 13:02

那老师税率是*号,我们不是少交税了吗,1500啥时征税啊

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齐红老师 解答 2024-02-22 13:04

没有少交税款呀,一般纳税人的申报缴纳小规模的记录的次月

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快账用户8365 追问 2024-02-22 13:07

就是我收取1500的服务费,我是需要5%交税的,如果合并开票,税率是*,我啥时交5%的增值税啊

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快账用户8365 追问 2024-02-22 13:10

如果我开2张发票,服务费是单独开的,有增值税啊,我进收入时有不含税的,增值税金额也有,可是开到一起了,就没有显示增值税啊,老师

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齐红老师 解答 2024-02-22 13:10

1500/1.05*5% 按照这个来交增值税

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快账用户8365 追问 2024-02-22 13:11

还有老师,如果合并一张发票开具,备注里差额征税金额是写40000,还是1500

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齐红老师 解答 2024-02-22 13:13

差额里面填写的是40000

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快账用户8365 追问 2024-02-22 14:08

老师,明白了,就是缴纳增值税是我下个月申报时,自己申报,是吧

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齐红老师 解答 2024-02-22 14:09

是的,对的,是这么做的。

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快账用户8365 追问 2024-02-22 14:15

老师,我进入开票系统,点击开具差额征税发票,是不是就是自己把税额计算出来,填写进去啊1500/1.05*0.05,把这个数计算出来填写到税额那栏啊

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齐红老师 解答 2024-02-22 14:16

系统自动出来的,这个不用你自己计算。

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快账用户8365 追问 2024-02-22 14:20

那系统咋知道我的税率是5%老师,还有就是如果差额征税,我分开开具发票是不是错误的,就是劳务支出4万单独开具,服务费单独开具,辛苦老师了

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齐红老师 解答 2024-02-22 14:22

你选择业务 选择差额开票 里面有选择的

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快账用户8365 追问 2024-02-22 15:00

谢谢老师,总算弄明白了,感谢;还有最后一个问题,劳务支出和服务费也可分开开具,是吧,老师

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齐红老师 解答 2024-02-22 15:01

对的,是的,可以分开。

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可以的,可以这么做的,税率是星号。
2024-02-22
你好,对的是的,可以抵扣的。
2024-06-11
你好1; 可以开专票 ;如果按一般计税开   ;2. 劳务差额是按5%来开票; 按照差额来报税的  这个其实学堂都有课程专门讲解这个的  
2023-02-27
你好,对的,应该是开人力资源服务,然后劳务派遣,需要对方退回去重新开。
2022-01-25
你好 全额是 6% 开差额是5%  执行合同约定开就可以  
2020-11-26
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