你好,不需要结转为0的哈
老师,我的应交税费应交增值税三级科目销项税余额123500,进项税余额153000,进项大于项目没交增值税,年末我需要怎么结转三级科目余额,分录怎么做,求解答?
老师,请问一个问题,在金蝶软件上,如果有一个科目,它的二级科目相同,三级科目不同的情况下,三级科目的余额是相互连通的对吗?比如应交税费 应交增值税,它的三级科目分别有三个,分别是进项税额、销项税额、转出未交增值税。 做分录的时候是不是不需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目?在二级科目相同的情况下。
老师一般纳税人月末增值税三级科目(销项、进项、转出未交增值税等科目余额都为0,是吧
应交税费—应交增值税—进项税额转出 30,这个三级科目有余额正常吗?不是应交增值税科目月末要结转到一个科目吗?
月末销项税额大于进项税额时,结转转出未交增值税时,是否要将应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额)俩个科目结转无余额?还是说这俩个科目不需要结转,余额一直往后顺延,就像固定资产科目一样的
汇算清缴里面的财务年报,是填写财务报表吧,如果企业去年亏损的,汇算清缴有部分费用需要调减,但是还是亏损,不会影响财务年报吧?未分配利润不需要根据税务的调增调减来调报表吧,如果汇算有交税再调整未分配利润,不知道我理解的对不对
老师,你好麻烦问一下现在重整2019年的账呢,有个营业外支出不能在所得税前扣除,由于2019年报的时候没有体现这个营业外支出,现在应该咋样调整一下账呢
老师营业执照不是6.30号前完成吗? 我收到了这样的信息咋回事 【税信企业】刘波,您营业执照未在规定时间年报,将列入失信名单面临罚款!作废或补报点 ${小程序短链}拒收请回复R
老师,卫生服务站有部分专项资金拔款,会计制度是民间非营利,针对这个专款专用,用的时候如果是主营业务成本财务软件会让选"限定"还是非限定,但是如果管理费用科室就不用选。不选到时候不会冲"限定性净资产",那应该怎么办
老师,餐饮公司,员工打碎餐具,由员工赔偿,分录要怎样写
我司购买了荣耀手表给员工做奖励,开了专用发票,这个进项税可以抵扣吗
老师请问快账里的进销存软件操作流程,有视频的话帮忙发一下,谢谢
老师,应收账款6000可以吗?或者合同负债6000,为什么要分成应收账款和合同负债两个部分
老师,看本期发生了多少工程建设其他费用看哪个科目的哪个方向,这个建设其他费和待摊投资一样吗
老师,商家的退货类保险做什么科目呀,都可以做吗
那这个期末数字不就一直累计了吗、?
很正常的,平时正确申报增值税就行,没人在乎那个余额