你好,销售费用改成其他业务成本,然后这个需要交增值税的第二个分录,你没有考虑增值。
购买硒鼓做账是 借 周转材料-低值易耗品贷银行存款 借:管理费用-摊销 贷 周转材料-低值易耗品是这样吗?
老师好,手机属于周转材料低值易耗品吧? 购入时借:周转材料-低值易耗品手机 贷:库存现金 次月摊销 借:管理费用 贷:周转材料-低值易耗品手机 这样做对不? 贷:
公司购进一批酒, 购进时借:周转材料—低值易耗品 贷:银行存款 开推荐会时使用了一些能不能直接借:销售费用—会务费 贷:周转材料低值易耗品
购入周转材料时:借:周转材料-低值易耗品在库 贷:银行存款或现金 领用时 借:周转材料-低值易耗品在用 贷:周转材料-低值易耗品在库 摊销时 借:工程施工-合同成本-间接费- 摊销费 贷:周转材料-低值易耗品在用 是这样吗
老师,火锅店,购入低值易耗品时,能否先借周转材料-低值易耗品,贷现金,月末时一次性结转低值易耗品,借:销售费用-易耗品,贷周转材料-低值易耗品
好的老师,改了就可以了吗?
你好 对 对的,可以的。
感谢老师
不用客气,工作愉快
老师你好,就是厂家给试乘试驾车的补贴怎么做账务处理!
借银行 贷营业外收入。
老师,5万多6万呢,做营业外收入?
这个需要开发票吗?不开发票可以。
需要开发票呢,这钱到厂家的返利池,完后开红字信息表!到厂家现金账户白能用!
才能用老师
你好,需要开发票做其他业务收入里面的,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费。
老师是内账
借银行存款,贷其他业务收入。
如果你内账加税合计多账的话。
老师是这样的,不给钱,开红字信息表,到返利池,顶车款用, 试乘试驾车的补贴 借,整车销售成本 负数 借,应收账款 这样做可以吗老师?
还是,借,应收账款 贷,其他业务收入 做哪个老师
你好,你开了红色信息表,冲成本,按你写的。