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我单位12月认证了一张纸质专票,现在发生了退货需要红冲。请问红字申请单录入是由我方来做吗,但是我在电子税务局——红字信息确认单录入里找不到这张发票。

2024-02-20 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-20 15:25

你好,退货,可以你方做,也可以对方做红字信息单 注意查找的时候选择日期要涵盖需要红冲的发票日期

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快账用户5864 追问 2024-02-20 15:27

我就是再电子税务局里搜,选择了区间扩大范围都没找到这张票可以点红冲。对方也可以自己录入信息单是吧。到时候我点确认。他们再红冲

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齐红老师 解答 2024-02-20 15:30

你好,是对方吧红字信息单开好发给你,然后你再红冲,红冲都是开票方

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快账用户5864 追问 2024-02-20 15:33

那关于这笔进项税当时我涉及了这些分录 借:销售费用10000, 进项税1300, 贷:银行11300 结转这笔进项税 借:转出未交增值税1300 贷:进项税1300 未交增值税 借:未交增值税 贷:转出未交增值税1300 如果发生了红冲,那我应该怎么做分录呢。有点晕

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齐红老师 解答 2024-02-20 15:36

你好,以下分录都是不需要做的,公司的账以前都是把增值税这样转么 .结转这笔进项税 借:转出未交增值税1300 贷:进项税1300 未交增值税 借:未交增值税 贷:转出未交增值税1300

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快账用户5864 追问 2024-02-20 15:38

对啊,进销项税额如果每个月不结转的话,那不是余额累计越挂越大,能挂几千万

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齐红老师 解答 2024-02-20 15:38

看错了,你们是收票方,肯定查不到发票,需要开票的公司红冲 信息单可以你开,也可以他们开

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齐红老师 解答 2024-02-20 15:40

收到发票 借:销售费用10000, 进项税1300, 贷:银行11300 收到红字发票 借:销售费用-10000, 贷:应付账款-11300 应交税费-增值税-进项税转出 1300,

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你好,退货,可以你方做,也可以对方做红字信息单 注意查找的时候选择日期要涵盖需要红冲的发票日期
2024-02-20
购货方收到红字发票,如果并没有发生销售货物退回,仅是发票更改,那么就做这部分进项税金转出,等到后续对方再开具蓝字发票是再重新计入应缴税费-应交增值税-进项税金科目
2024-09-14
抱歉同学,手点快了,试下答复: 1、电子税务局-数字账户-全量发票查询-筛选点击发票-详情,看下方文字描述; 2、是的 还未认证; 3、还未认证的话也是可以开红字信息表的。
2024-09-02
你好 让销售方开红字发票再开正确的发票给你就行了
2024-03-08
首先应该明确的问题是,对方是否认证了,如果认证了,对方填红字信息表后,我方可以收到数据后冲红 如果对方没有认证,我方可直接开红字信息表
2023-11-01
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