你好,你们实际是什么业务,是代理服务还是提供的运输,你别看客户,不看客户要求。

请教一个问题。我们公司是国际货运代理行业。去年给客户开出的普通0利率的发票有点问题,今年税务要求重开一部分要开成0利率,一部分要开成6个点的普通发票,请问我可以只作废需重新开的6个点普通发票金额吗?后续的帐应该怎么做?
我们是国际代理的,我们最近有个客户,他们是贸易商,他们的货物都是出口的,要求我们必须开国际货运代理普票,0点的,但是我们只承担他们国内部分的业务,就是拖车、报关,及国内驳船,我们财务是想开6个点的增值税发票给他们,再不行开六点的普票也行,但是他们说不能用,只能用0点的那个国际货运代理普票,这样可以开吗?不开么,钱收不到,开了,我们财务怕税务要罚。
老师你好,我们公司主要以装卸搬运为主营业务,税率6%。我们有个业务,客户跟我们签的合同:货物到达装卸点的其他服务都由我公司代办。其中有运输服务(货物生产点到装卸地运输费)。我公司以47元6%税率开销项给客户,运输单位以27元9%税率给我们开进项发票。这个正确合规吗?如不合规违返哪条税收政策?
老师你好,我们公司主要以装卸搬运为主营业务,税率6%。我们有个业务,客户跟我们签的合同:货物到达装卸点的其他服务都由我公司代办。其中有运输服务(货物生产点到装卸地运输费)。我公司以47元6%税率开销项给客户,运输单位以27元9%税率给我们开进项发票。这个正确合规吗?如不合规违返哪条税收政策?
3.甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年6月应交未交增值税10万元。本年7月发生业务如下:(1)10日,上缴上月应交未交的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明的价款为20万元、增值税为2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物1批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明的价款为10万元、增值税为1.3万元。(4)15日,销售货物一批,已开具增值税专用发票1张,销售额130万元、销项税额16.9万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利。该批货物进项税额为3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税9万元,同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。(7)24日,提供国际货运代理服务(甲公司放弃免税权),取得应税服务收入并开
员工出差费用有些费用没有票,怎么办怎么操作税务合理
老师,您好! 装修公司,请问2022年12月确认的未开票收入420万,当时账也做了,成本也结转了,税局申报系统上相应的增值税、企业所得税都已经申报了(申报的是未开票收入)。现在对方才说要开发票了,我该怎么做账?怎么报税处理?
老师,请问一下个体户工商年报为什么输了验证码却收不到这个验证码的号呢?(朴老师)
资产减值损失是损益类的什么科目
朴老师,如果我司请的兼职,给的费用低于 500,要申报个税吗?要开发票吗?
老师,那个淘宝平台扣的那个平台佣金还有那个把货发给客户手上的运费这些到底是做销售费用,还是说做主营业务成本啊
工人一月入职,一直没法工资11月给做了工资18000.剩下40000可以12 月份一次性报吗
老师好,个体工商户查账征收,季度开票不超过30万,月度开票不超10万,增值税不用交了,经营所得交税比例是多少,个人专项附加扣除在季度填报时可以算进去吗
注册资金实缴的具体制度?是什么时候成立的公司是8年,什么时候是5年
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
实际就是国际货运代理商业务
你好,你跟你税务局那边解释一下的,你并没有提供运输服务,提供的是代理。
我们公司名下有两部大货车,代客户运输货物从工厂至指定仓库的部分,也是包含在代理里面的,无需特地撇出来属于运输。这点没有关系的吧。谢谢老师!
有 属于你提供的运输服务。