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高新技术企业增值税加计抵减5%,2023年没有享受,本月享受2023年进项税额加计抵减的时候申报表怎么填

2024-02-18 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-18 18:29

进项税额加计抵减在单独的一张附表上的哈 “符合加计抵减条件的企业,按照规定当期计提加计抵减额,在增值税纳税申报表附列资料(四)中的“二、加计抵减情况”相关列次填报

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快账用户2320 追问 2024-02-18 18:42

我已经申报过一次了,然后现在附表四出不来了

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齐红老师 解答 2024-02-18 21:31

你可以更正申报的。如果不能更改可以联系主管税务机关。

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进项税额加计抵减在单独的一张附表上的哈 “符合加计抵减条件的企业,按照规定当期计提加计抵减额,在增值税纳税申报表附列资料(四)中的“二、加计抵减情况”相关列次填报
2024-02-18
同学你好,只要企业在2025年1月申报2024年12月税款时,就可以继续享受加计抵减5%的政策哦!
2024-12-31
你好,这个单独做,因为他需要转到营业外收入。
2024-04-01
你好富表示本期发生额实际抵扣金额里面填写的。
2023-10-20
你好,你填写了将其扣除声明吗?
2021-04-21
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