你好,开了发票带税率的,报税的时候只能按发票情况去申报,下月你把开错的发票冲红,然后报税的时候按冲红的去申报。
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师,我们公司有招聘失业半年以上人员扣减增值税1300元,在“增值税减免申报表”里已经填写了,现在我在申报附加税表,其中“增值税限额减免金额”栏应该有1300元金额的,计算附加税的计税依据要把这减免的130000元加上的,但是系统没有生成这1300元,也无法手动输入为什么呢?
你好..我申报咱们学堂的高新企业增值税报表.发现销售的软件收入属于即征即退.. 但是在填写销项那张表里面..已经把销售软件收入填写在了即征即退货物及加工修配里面..那就证明这部分已经没有缴纳销项税额..那我在学堂实操这家公司税务局还退换了即征即退的税款..我是哪里没有理解好吗
老师,你好,现在从别人那里接了一家公司回来做账,11月份的税报了但是账还没有做。发现11月增值税申报表上有留抵税额,但是10月科目余额表上没有留抵税额这个科目。把留抵税额数据写上期初数据了,但是期初余额不平衡,请问这个要怎么处理呢,账面上要怎么调整呢?
我们公司是承包学校食堂免税的增值税一般纳税人,1月份开具的发票有税额,我申报增值税时,一表和主表中带出了税额,需要缴纳税款,我应该如何填写才能不缴纳税款
老师,饭店购买的生肉,对方开的增值税普通发票是免税的,请问我们饭店收到这样的发票,是可以直接抵成本费用吗?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,在审报表中没办法更改数据对吗
你好,申报表是根据你当月开的发票数据自动关联的,也可以改,但是你检查或提交的时候会显示有异常,所以不要改动。你未开票的收入金额是按照你的实际情况填写的。
老师,您的意思是我还是需要缴纳税款,我在免税表中还有表一的免税金额上填写的金额含有我开具的发票金额
老师,您的意思是我还是需要缴纳税款,我在免税表中还有表一的免税金额上填写的金额含有我开具的发票金额
你好,你先点发票刷新,然后系统会自动调出你当月的开发票的数据,你核对一下即可。你开了带税率的发票,而人为手动填写里面是不好用的。
老师,我的意思是我在表一中开具其他发票免税栏里把上面一般计税方法中的数据又填了一下,这样对吗
你好,不对呀,你实际不就是开具的带税率的发票吗?你还开具免税发票了吗?
没有开具,您的意思是免税上就不可以再填写发票上的销售金额了吗?老师
没有开具,您的意思是免税上就不可以再填写发票上的销售金额了吗?老师
你好,是的。你没有开具免税发票不能再免税栏里填写开票数据啊。
老师,我这个月缴纳了税款,我因为开错了发票接下来该怎么办
你好,下个月把这张发票冲红处理。
老师,我提交缴费提示这个,但是表三种我按提取表一并没有带出开具发票的数据,我该怎么操作呢
老师,我提交缴费提示这个,但是表三种我按提取表一并没有带出开具发票的数据,我该怎么操作呢
同学你好,那个你这种情况下就没办法去在申报表更改的,如果你是免税的,你不应该开出来带税率的发票。