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老师,我们是餐饮公司,承包了高校食堂,属于免税的公司,但是1月份开具了一张发票,里面还有税款,导致现在报增值税。销项表中有税额,主表中也有税额,我把数据填写在了免税上,上面含有的税额还是没办法递减,应该怎么办?

2024-02-08 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-08 09:58

你好,开了发票带税率的,报税的时候只能按发票情况去申报,下月你把开错的发票冲红,然后报税的时候按冲红的去申报。

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快账用户7703 追问 2024-02-08 10:02

老师,在审报表中没办法更改数据对吗

老师,在审报表中没办法更改数据对吗
老师,在审报表中没办法更改数据对吗
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齐红老师 解答 2024-02-08 10:05

你好,申报表是根据你当月开的发票数据自动关联的,也可以改,但是你检查或提交的时候会显示有异常,所以不要改动。你未开票的收入金额是按照你的实际情况填写的。

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快账用户7703 追问 2024-02-08 10:07

老师,您的意思是我还是需要缴纳税款,我在免税表中还有表一的免税金额上填写的金额含有我开具的发票金额

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快账用户7703 追问 2024-02-08 10:07

老师,您的意思是我还是需要缴纳税款,我在免税表中还有表一的免税金额上填写的金额含有我开具的发票金额

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齐红老师 解答 2024-02-08 10:09

你好,你先点发票刷新,然后系统会自动调出你当月的开发票的数据,你核对一下即可。你开了带税率的发票,而人为手动填写里面是不好用的。

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快账用户7703 追问 2024-02-08 10:10

老师,我的意思是我在表一中开具其他发票免税栏里把上面一般计税方法中的数据又填了一下,这样对吗

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齐红老师 解答 2024-02-08 10:16

你好,不对呀,你实际不就是开具的带税率的发票吗?你还开具免税发票了吗?

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快账用户7703 追问 2024-02-08 10:17

没有开具,您的意思是免税上就不可以再填写发票上的销售金额了吗?老师

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快账用户7703 追问 2024-02-08 10:17

没有开具,您的意思是免税上就不可以再填写发票上的销售金额了吗?老师

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齐红老师 解答 2024-02-08 10:20

你好,是的。你没有开具免税发票不能再免税栏里填写开票数据啊。

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快账用户7703 追问 2024-02-08 10:23

老师,我这个月缴纳了税款,我因为开错了发票接下来该怎么办

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齐红老师 解答 2024-02-08 10:28

你好,下个月把这张发票冲红处理。

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快账用户7703 追问 2024-02-08 10:39

老师,我提交缴费提示这个,但是表三种我按提取表一并没有带出开具发票的数据,我该怎么操作呢

老师,我提交缴费提示这个,但是表三种我按提取表一并没有带出开具发票的数据,我该怎么操作呢
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快账用户7703 追问 2024-02-08 10:39

老师,我提交缴费提示这个,但是表三种我按提取表一并没有带出开具发票的数据,我该怎么操作呢

老师,我提交缴费提示这个,但是表三种我按提取表一并没有带出开具发票的数据,我该怎么操作呢
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齐红老师 解答 2024-02-08 12:10

同学你好,那个你这种情况下就没办法去在申报表更改的,如果你是免税的,你不应该开出来带税率的发票。

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你好,开了发票带税率的,报税的时候只能按发票情况去申报,下月你把开错的发票冲红,然后报税的时候按冲红的去申报。
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