咨询
Q

我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!

2024-02-06 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-06 12:23

交接的时候需要交接之前的凭证账本,你看之前的凭证里面做了属于业务收入对应的成本结转了没有?

头像
快账用户3322 追问 2024-02-06 12:26

你能不能不要折磨我了,这东西要是有,我还用问吗?外账就是做假账的,你连差额征税-全额开票上面有没有扣除额都搞不清楚还来解答什么……求不耽误时间,我这手机扣字也挺费劲的

头像
齐红老师 解答 2024-02-06 12:28

那你重新提问 之前都有申报利润表,你看一下你的毛利润对不对?不就可以了。

头像
快账用户3322 追问 2024-02-06 12:34

好吧,求知心切,有言语不到的地方,在这给您道个歉!过年了,希望您开开心心的,不要因为我的回复影响了自己的心情。

头像
齐红老师 解答 2024-02-06 12:36

没有关系 我们能谅解

头像
快账用户3322 追问 2024-02-06 13:27

谢谢老师。

头像
齐红老师 解答 2024-02-06 13:28

不用客气,工作愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
交接的时候需要交接之前的凭证账本,你看之前的凭证里面做了属于业务收入对应的成本结转了没有?
2024-02-06
你好,那他去年做了收入没有结转成本吗?
2024-02-06
您好,从现在做账也可以,这种情况不严重,但是,最好不要这样做,最好一开始就做账。您说的方法可以,先把库存入了,暂估,然后让老板补发票吧。
2020-07-11
学员,你现只能尽量搜集能入账的资料,能追溯到哪就补入账
2020-07-10
你好,第一个是对的呢,入账计入对应部门的工资薪金费用或者劳务成本 第二个,一样是计入成本或费用 第三个,分别核算的话,国外涉及免税项目不抵扣 第四个不需要
2023-11-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×