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老师,员工聚餐,在酒店充值付了1万元,已经报销给员工1万元。 已开票1万元。 实际只使用了5000元,剩余的5000元被老板拿走了没有归还公司。 原一万元的发票已经作废,又开了个5000元的发票送来。 怎么做账?

2024-02-06 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-06 12:09

同学,你好 你之前做账了吗??就1万的

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快账用户8387 追问 2024-02-06 15:50

1万的已经登记了流水,还没有做账

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齐红老师 解答 2024-02-06 15:50

同学,你好 原一万元的发票已经作废,又开了个5000元的发票送来。 都是同一个月吗?

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快账用户8387 追问 2024-02-06 17:10

是的,老师

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齐红老师 解答 2024-02-06 17:45

同学,你好 那你就按照5000来入账

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同学,你好 你之前做账了吗??就1万的
2024-02-06
你好同学 充值时 借:预付账款  10000   贷:银行存款 10000 取得正式发票后 借:管理费用  5000  贷:应付职工薪酬-福利费  5000 同时 借:应付职工薪酬-福利费  5000          其他应收款5000      贷:预付账款10000
2024-02-06
你好,同学 首先,就是说你账上这边的处理是谁开发票,谁就确认收入,那么他要将这个扣掉税费之后的钱支付给另外一方,那么这边就要开发票作为它的成本处理。 你这里这个走向就是谁开的发票出去,那么你对应的这个分包商,你这个发票开给谁就把这个钱支付给他。
2020-09-19
您好,借固定资产,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2022-03-23
你好,给其开个收据即可。
2020-12-25
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