联系商家重开发票,不然直接投诉他恶意红冲
老师,我现在遇到一种情况:公司一般纳税人,是建筑装饰设计工程公司,有不开票收入,发包方把工程款打到我们公司一般户又不让开发要,而且把百分之九的税从工程款扣除掉,我要求老板要按不开票收入申报增值税,老板说他亏大了,对方已经把税款扣了,现在还要报税是不可能的,像这种情况如果不报税,税务后续查后果到会怎样?我要怎样处理这种情况,我才可以避开风险?
老师,你好,请问我们公司2020年工资只发到4月份,后面还有8个月工资没发,如果这个工资2020年按时发我们就不用交个税了,但是如果全部累计到2021年才交,2021年的工资累计就会超过60000,这个是不是也要交个税呢,请问这个要怎么合理局避税呢
你好 老师 。公司对外销售,由于客户没有提出要发票,我单位为了不少交税开具了普通发票作为入账凭证。这个合理吗?过来段时间客户通过第三方软件发现我们给人家开具了 发票,或者税务推送对方。后续这种情况怎么处理合适?
如果有员工报销发票,但是一个月后发现这个发票根本查不到了,可能商家开过以后为了避税作废了,你们公司有出现过这种情况吗,你们怎么避免的呢
你好,我想问一下,我们公司文员开票的时候把购买方搞错了,本来应该开给A公司的,结果开成给B公司了。现在想要红冲作废发现B公司早就注销掉了红冲不了,你们有没有遇到过类似的情况?是怎么处理的?我们找了税局,税局那边也就说向上反馈就没有然后了
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
那以后怎么避免别人恶意作废发票呢,我们又不知道
在电子税局的-数字账户-记账标识勾选记账
那是针对专票的,普通发票呢?别人作废了,我们又做账了,怎么知道呢
普票一样的可以记账的勾选的哈,