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老师,这表增值税一般纳税人主表: 32行 期末未缴额(多缴为负数)-106268.19(负数),我该怎么做让退给企业,是上任会计从2月开始负数到现在(一直累计下来得数),看了留抵没多少几干元,这负数是不是后面他红冲需退的税吗?红冲后退税怎么办弄

2024-02-04 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-04 22:06

您好,这个的话,是需要申请的,向专管员申请这个才可以退的

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快账用户3496 追问 2024-02-04 22:09

谢谢老师!2月份我该怎么弄了,先申报起,再找专管员吗?还是先找专管员起

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齐红老师 解答 2024-02-04 22:13

嗯对,先找专管员的这个

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您好,这个的话,是需要申请的,向专管员申请这个才可以退的
2024-02-04
你好这个是不能抵扣,不是多交,你这个本期缴纳上期应纳税额这个没有填写吧,这个一般是这没有填写产生这个
2021-06-04
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
同学你好 次月可以抵减正数的
2022-04-02
同学你好 是什么会计准则
2023-05-17
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