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老师你好,如果我计提的工资多了,冲减是直接原路负数去冲减还是直接借:应付职工薪酬,贷:利润分配呢,第二个问题我有个企业以后不一定会营业了也就是说去年是基本停止状态上个月统计往来款发现多开了票给对方,然后就开了红字发票,没有业务以后也不会开票出去了,税局不退增值税,报表体现负数,这个要怎么去调整呢

2022-04-02 13:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-02 13:24

同学你好 次月可以抵减正数的

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同学你好 次月可以抵减正数的
2022-04-02
你好同学,提问需要言简意赅哦。感谢你的支持与理解。
2019-10-19
同学你好,你们之前开错的发票还是要冲红的,后面把你们开票这个事情好好规划一下,尽量不要因为这种错误开错,如果税务局专管员问你,到时候再说,不问你,你不用专门找他
2020-09-07
您好 您后面计提了应付职工薪酬 有没有发放掉 或者社保公积金有没有上交?
2019-10-19
你好,8月申报了未开票收入,9月如果开票了可以冲红未开票收入的,作废的发票做了收入,就相当于做了未开票收入一样的
2020-09-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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