公司收到退回的工伤险,应冲减之前支付的工伤险费用,并增加银行存款或现金。具体账务处理如下: 借:银行存款或现金 贷:应付职工薪酬-社保费(工伤险部分) 同时,根据实际需要,可能还需调整其他相关科目。
老师好,工厂收到保险公司为员工工伤付的理赔款,怎么写分录,谢谢啦
老师收到保险公司赔付员工受伤费用怎么做账务处理?
@郭老师,收到社保局退回的工伤保险费2153.67,怎么做分录
因为工伤保险基数调整 收到社保局退回的工伤保险费 做账怎么做
老师好!社保的工伤险费率降了,公司账上收到退回的工伤险,怎么做账务处理?谢谢!
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
老师就是第一年亏损了汇算清缴申报了第二年还没申报汇算清缴那第三年可以弥补第一年亏损吗
老师第三年可以弥补第一年的亏损吗
老师就是填企业所得税季报表我第一年第二年亏损今年盈利24万直接弥补亏损呗在表上