你好:会计处理 ①、获得跨年发票入“以前年度损益调整” 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 /应付账款等 ②、调整所得税 借:应交税费—应交所得税 借:以前年度损益调整 ③、余额结转至利润 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀? 麻烦你有空的时候回一下我,谢谢你了[微笑]
你好,我想问一下,2023年的进项发票一直没找到,也就没认证,没做账。2024年二月份找到了,认证了。那这块费用应该是属于2023年还是2024年?2023年度汇算清缴的时候怎么处理?谢谢你了
老师,我新接手了一家公司,一般纳税人,这几年都是亏损状态,今年亏损了2万多点,现在做汇算清缴发现了以下问题 一:社保没有计提,11-12月的社保在2024年1月份缴费的。 二:个人承担的社保和滞纳金都计入了管理费用 三:10月份社保费计入到了库存商品 四:2024年2月份补交了2022年,2023年的工会经费 五:3月份补交了2023年的第四季度的印花税及滞纳金 这些我汇算清缴的时候都应该怎么填税务风险能最小
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
老师,请问一下我们公司2023年3月收到一张纸质专票,8月份的时候已经认证抵扣了,一直没有做账也没有付款。现在老板说对方做的资料不符合我们的要求,不跟他做了,对于那样已经认证的发票应该怎么处理?
问一下老师 我托私企进口了一批亚麻籽 在进口的时候产生的关税 增值税是我缴纳的 不是这个私企 进口关税是265561.2袁,进口增值税是289461.75元,想问一下老师 这个分录账怎么做 因为是我缴纳的进口增值税 所以私企不给我开具发票 我直接拿海关缴款书进行抵扣,如果私企给我开发票我这批货就有两笔进项抵扣了,这就不对了
员工个人卡无法收工资,能否提供员工配偶卡收款,需要提供什么资料吗?
职工死亡 银行卡注销 死亡当年奖金 可以发放给家属吗?
银行账户之间转账,做账现金流是非实际现金,这种账务凭证,对现金流量表有没有影响?
老师,7000块的年终奖需要扣多少个税?
个体农药经营部没有账户,他在发票上注明收款人及账户可以打给个人吗
我司预付了一笔水电费1万元,我是做 借:预付账款—水电费 ,贷银行存款,每月发生实际金额的时候才 借管理费用 贷预付账款??但是对方给我司开了1万元的水电票了,请问我这样处理对吗?
以公司的名义分期贷款购买车辆,首付款支付了5万,另外还支付了上牌费和保险费,请问具体分录如何做还有分期贷款的相关分录
老师,请问我司(小规模纳税人)租用另一家公司的车辆,并已签了汽车租赁合同,发票可以怎么开呢,税率是多少呢
老师,24年10月的专票在25年1月抵扣可以吗?
所得税汇算清缴的时候把这部分同原来23年帐载金额合并填入申报表。