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23年12月开了100万的收入发票,24年1月又红冲,重新开了97万的发票,这个我要怎么账务处理?

2024-02-01 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 17:30

红冲24年的销售收入3万就是

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快账用户4342 追问 2024-02-01 17:56

没明白你的意思,能具体说一下账务处理嘛

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齐红老师 解答 2024-02-01 17:59

先原分录红冲100 再做正确的97销售分录

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快账用户4342 追问 2024-02-01 18:11

跨年涉及损益类科目,换成以前年度嘛?还是不用换科目?

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齐红老师 解答 2024-02-01 19:58

这个业务不需要调整以前年度损益

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齐红老师 解答 2024-02-01 19:59

直接冲本年的收入和销项税

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相关问题讨论
红冲24年的销售收入3万就是
2024-02-01
你好,不需要补税,23年红冲那部分税额可以抵扣
2024-03-20
新年好 先根据红冲的发票做之前入账的相反分录,然后根据重新开蓝字发票再做相应分录就是了
2024-02-19
借:增值税-进项 贷;增值税-进项转出
2025-02-17
你好。借应收账款负数,贷以前年度损益调整负数,应交税费负数。
2024-01-11
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