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老师,假设工资表上,工资4200,奖金1800,购物卡500,做分录,借管理费用工资6000,借管理费用福利费500,贷应付职工薪酬6500,发放时,借应付职工薪酬6500,贷应交税费个税45,贷银行存款6455,老师这样做对吗

2024-01-31 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-31 22:07

您好,对的,这个是没错的

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快账用户2023 追问 2024-01-31 22:41

老师,这个500块钱购物卡要是不要卡要钱怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2024-01-31 22:43

这个的话,等于说没开票吗

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快账用户2023 追问 2024-01-31 22:52

有两个员工不想要卡想要现金

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齐红老师 解答 2024-01-31 22:53

这个的话是不行的,这个不允许

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快账用户2023 追问 2024-01-31 22:54

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-31 22:59

不客气的祝您开心

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您好,对的,这个是没错的
2024-01-31
您好 计提年终奖 借:管理费用-工资140000 贷:应付职工薪酬 140000 发放年终奖 借:应付职工薪酬140000 贷:应交税费-个税 4200 贷:银行存款135800 申报个人所得税交税 借:应交税费-个税4200 贷:银行存款 4200
2024-03-13
借管理费用工资。贷,应付职工薪酬。工资, 借,应付职工薪酬工资。贷,应交税费个税银行存款。 借,应交税费个税。贷,银行存款。完整的是这个。
2024-06-12
不对。 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资420 借,应付职工薪收工资420, 贷其他应收款20, 银行存款400。 个人负担的社保属于工资,企业负担的社保不属于工资。
2025-02-12
你好,是可以这样写的
2022-04-19
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