您好,对的,这个是没错的
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
给员工发购物卡,做账是: 借:应付职工薪酬—员工福利 贷:银行存款 借:管理费用—员工福利 贷:应付职工薪酬—员工福利 对么,老师
老师,假设工资表上,工资4200,奖金1800,购物卡500,做分录,借管理费用工资6000,借管理费用福利费500,贷应付职工薪酬6500,发放时,借应付职工薪酬6500,贷应交税费个税45,贷银行存款6455,老师这样做对吗
公司购买购物卡,发员工福利,买时候做分录:借预付账款-购物卡,贷:银行存款。发放的时候:借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷预付账款购物卡。然后工资表里列一栏福利,写明每个人发放的金额。这样做账对吗?
老师,做年终奖时 借:管理费用-工资140000 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬4200 贷:应交税费-个税 发放时 借:应付职工薪酬140000 贷:银行存款135800 应付职工薪酬4200 这样对吗
老师,这个500块钱购物卡要是不要卡要钱怎么做分录呢
这个的话,等于说没开票吗
有两个员工不想要卡想要现金
这个的话是不行的,这个不允许
谢谢老师
不客气的祝您开心