您好, 这个是会影响年底的财务报表的
老师 企业所得税零申报或者数据有误的统一在年终汇算清缴更正可以的吗?会有什么影响
老师公司注销一般纳税人有留底税额,我结转了收入,第四季度报财务报表,增值税,报快了,报了0,,企业所得税汇算清缴年报报了收入。有影响吗?季报月报和年报数据不一致,会通过吗?
老师 明年企业所得税汇算清缴 主表纳税调增,财务报表利润表需要调整吗
老师,我们本来是点击第四季度财报报表申报,结果点成年度,这种有影响没有呀,因为企业所得税汇算清缴还没开始,我要调增数据,特定现在申报的年度财务报表数据有差异,这个有影响没有呀
所得税汇算清缴要纳税调增,财务报表年报有影响吗?
老师,你好,甲公司因资金困难,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑项目资金,乙公司可以开建筑业发票给甲吗
老师,为什么无法查明的现金盘亏2万元,是借记管理费用呢?发生额是加两万不是减去两万呢?不明白
去年的账做漏了个营业外支出,今年做的时候,是更正去年的报表还是把它当今年的支出啊?去年的汇算清缴已经做了。
常规的企业都需要报哪些税
老师好!请问给医院开具骨科耗材的发票,其中一个不是集采目录的,只能赠送,请问这个赠送的是否需要开具发票给医院呢?如何开具呢?谢谢老师!
原股份ABC股东分别占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股东分别占比34%34%22%10%根据净资产500万(不增值的情况下),CD股东该怎么出资?
比如亏损12万,需要合伙人承担平分,记账凭证应该怎么记
请问公司社保费需要计提吗?去年12月份社保费和公积金可以以直接管理费用入账今年吗?公积金贷记什么科目?
文化建设费计算依据的文件是哪个
老师财务报表更正申报怎样操作啊
一年期间有无票支出正常做成本了,每个季度的利润都是负数,没有交过企业所得税,在汇算时都没有发票,那些无票支出的成本都要调增,补交企业所得税,我的理解对吗?老师
对的 纳税调整以后 应纳税所得额变成正数了 就需要交税 所以你的理解是正确的
不明白的是:年底有一套利润是负数的财务报表,汇算时又补交了税款,汇算的数据要不要跟着去改财务报表?
财务报表不需要修改,因为纳税调整是税务↑的调整,报表不需要动。
还是说把该补的税补了就行,财报就是之前的财报,没啥要改的?
对,该交税交税 纳税调整的账上不用动
账是账,不用动?只要把税交了就可以了?
对 把税交了 做账了就成了。
那今年缴税的那笔钱怎么记账?交的是去年的钱?
对 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借应交税费-应交所得税 贷银行存款
用‘以前年度损益调整’这个科目是企业会计准则,这样记账,那小企业会计准则呢?
而且用‘以前年度损益调整’不是还要去调报表?
借利润分配未分配利润 贷应交税费应交企业所得税就行了
而且用了‘以前年度损益调整’不是还要去调整报表?调整报表怎么调?
《小企业会计准则》没有以前年度损益调整,用利润分配未分配利润就可以
这个需要调整之前报表的期初数