同学你好 其他应付款要付给老板才可以
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
请问我们公司收到另外一家公司75万块钱,银行单据上面备注的是借款,但其实这75万是转给法人的钱,由于法人当时情况特殊没办法转到她账户上,就转到了公司,然后说用这笔钱以公司的名义买了辆车,但实际上车是法人的,但是现在我们公司要注销,账面上有一笔75万的其他应付款、还有几万的留底税金和六十几万的车不知道要怎么处理。
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
您好,老师,我问一下,我们公司是2022年8月新成立的建筑劳务公司,接了几个项目,甲方都没拨付预付款,所以日常的业务支出都是老板个人转款到公司账上周转,11月收到部分工程款,还了一部分给老板,但是2022年底还有一百多万没钱还给老板,像这种情况,还给老板的钱需要按分红交个税吗?那还没还的钱咋处理?挂其他应付款吗?这样有什么风险?
请问老师认证体系审核费入什么科目
老师,我要收款还没有收的分录可不可以 借:应收账款 贷:主营业务收入
仓库原材料 正常的流程是 下采购订单-到货后根据采购订单入库-月底根据入库单做账;有发票的有入库单的就直接入库,如果货到了发票没到先暂估入库,如果发票到了货没到可以等货到了在一起入账也可以做在途物资对吧
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接)
请问记账凭证上的附单据,是指后面有几张都数上,还是怎么算的
这道题到最后一步转股的时候,为什么股本答案是200
资料一:2×20 年 9 月 1 日,甲公司开始自行研发 A 专利技术用于生产产品。2×20 年 9 月 日至 2×20 年 12 月 31 日为研究阶段,耗用原材料 20 万元、支付研发人员薪酬 30 万元、计提研发专用设备折旧 50 万元。会计分录,应付职工薪酬是导致负责减少为什么记贷方
夫妻之间转让2500万的股权和股资可以平价转让吗?
老师,优秀员工季度发放的购物卡,要交什么税吗?
老师 如果是个体工商户 申报了增值税和经营所得税 如果是有雇佣工人需要申报个税,但是如果没有工人的话还要跟一般纳税人一样还需要每个月都要申报吗 不申报会不会罚款
账上目前只有几百,老板就是股东来着
那就先和税局说一下 其他应付款转到实收资本 然后申报印花税