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一般纳税人 做一件代发的电商,如给消费者开发票,电商平台与供应商之间也开发票并且胶交税,需要抵扣 与消费者会计分录(收款):借 银行存款,贷 预收账款 与消费者会计分录(开发票):借 库存商品-已发货,应交税费应交增值税 销项税,贷 预收账款 与供货商会计分录(付货款):借 预付账款,贷 银行存款 与供货商会计分录(收到发票):借 库存商品-已发货 ,应交税费 应交增值税-进项税额,贷 预付账款 月底结转应该怎么做:借:主营业务收入,贷:库存商品-已发货 吗

2024-01-30 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-30 13:54

你好 是需要这么做分录的哈

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快账用户1256 追问 2024-01-30 14:05

月底结转对吗,

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齐红老师 解答 2024-01-30 14:09

你好  这个是对的哈

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齐红老师 解答 2024-01-30 14:30

加油  等你的好评哦

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你好 是需要这么做分录的哈
2024-01-30
您好,这个收款和发票的分录,这个是没错的
2024-01-18
你好!是的,可以这样理解的
2021-02-25
你好,月底换成,是什么意思呢?为什么要这样做呢
2021-05-25
您好,需要按明细做预付
2022-01-14
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