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填写差旅费报销单的时候,员工坐飞机去的,实际只能给报销高铁二等座,填单子的时候按实际飞机票填写,还是填高铁二等座!住宿费实际只能报一天150元,员工住宿实际一天300元,开发票也是300,填单子的时候怎么写?

2024-01-30 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-30 11:27

你好,填写实际飞机票的,然后在备注里面写上实际报销金额 那直接填写300 也是在备注里面填写实际报销150。

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你好,填写实际飞机票的,然后在备注里面写上实际报销金额 那直接填写300 也是在备注里面填写实际报销150。
2024-01-30
同学,你好 按实际报销的金额填写
2024-09-06
同学你好 进项不是八十 这个抵扣是9%
2021-08-05
你好,汇总在一起做就行了,属于福利费,这个是不能抵扣进项的,差旅费才可以
2021-10-15
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
2020-10-09
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