关键是对方做账没呢?
老师,我想问一下:我们公司之前是通过纸质普通发票开给顾客,现在想以后都通过开电子发票。这个要怎么去税务局操作开通之类的啊
请问老师以前月份税控系统开的纸质版增值税普通发票和专用发票,现在想红冲,可以开全电发票做红冲吗?怎么操作呢?我们是上海开始使用全电发票。
老师 我们有一个工程项目前几年的,现在只剩最后一笔工程款未付,甲方在高新区,然后就要求我们在高新开分公司开票,把税交到高新,我们开了分公司,申请了全电票纸质发票(甲方要纸质票)面额只有10万,不够用,要开120多万的票,现在怎么申请全电票纸质发票的面额,需要一下操作流程?
老师,我之前收到的纸质专票,已经认证过了,现在想部分红冲,但是我们现在只能开电子发票,我系统里差不到这张纸质发票了,怎么办
老师,劳务公司9月份变成全电发票试点纳税人,之前购买的纸质发票用完后,后期就无法使用使用税控盘开具红冲发票了,要想红冲之前开错的发票必须要把税控盘注销之后,在电子税务局申请发票再在电子税务局开具红冲发票,企业被授予全电发票纳税人之后,所有的开票都在电子税务局操作。昨天红冲了13张发票后发票用完了,如果需把剩下再继续红冲,就需要把之前的税控盘注销以后然后在电子税务局开具红冲发票 怎么操作呢?
公司交社保公积金会计分录怎么做?
这个是怎么算的具体老师
这个1234说的是什么意思呢怎么做账报税呢
这个是怎么算的个人交的社保
拖拉机经销商,有一笔业务,当时拖拉机售出的时候没有开发票,有收款但未付清,以为客户不要发票了。但在半年以后,客户又要来开补发票。这售出时和补发票时如何做会计分录?
营业执照申请了简易注销,怎么撤回
#提问#老师,我1月份做账时收到出口退税75840.15元,应该怎么做账除了涉及收款分录还需要哪些分录?因为我们公司去年8月份刚开始出口的,11月份申报了一次,12月份申报了一次,8到12月份出口的累计应退税116168.09元,前期累计认证了118318.1元,都记入应交税费-应交增值税-增值税留底税额借方科目118318.1元,问题1:现在只收到部分退税额是税源科反馈的75840.15元,需要怎么做分录?问题2:留底税额应该冲减吧,8到12月份的应做个总的确认出口退税额吧,剩余未退回的40327.94元说是和下次申报的一起退回,我们公司增值税征税率13%,出口退税率也是13%,应该不会有免抵税额是吗?麻烦老师给写下具体做账分录吧,和流程吧。问题3:应交税费-应交增值税-出口抵减内销这个科目能涉及吗?
老师好,我是昨天问你那个资产负债表的未分配利润不等于利润表净利润的那个问题,现在我找到答案了,老师课上一般都是年初没有利润分配的,现在如果年初有利润分配,那就是资产负债表的未分配利润期末余额=资产负债表那个年末余额+利润表本年累计金额的净利润,是这样理解的吗
老师,我公司收到其他公司投进来的钱,对方是不是要做长期股权投资,而我方应该怎么分录的呢?
继续教育函授大专毕业了就不能扣除了吗 ,以前没有扣除个税