可以的,可以这么做的。只要不是虚开发票就没有关系。
老师,您好,咨询一下:甲委托乙借款给丙公司,乙丙公司签订借款合同,现在乙指示丙付息给甲,甲开具发票给丙,这样操作税务有什么风险?甲开具的发票能税前列支吗?甲乙是同一股东下的子公司 还有甲开具发票是否属于虚开?
老师,您好!我们公司和总公司甲的分公司乙有业务往来,我们公司给分公司乙开票,到货款是由总公司甲付款的,请问一下,公司财务该怎么办什么手续
请问我们公司跟甲方签订的合同,已开票给甲方,现在甲方没钱付款,委托乙方付款给我们,甲方弄了一个委托付款协议,只有甲方盖章和我们公司确认收款的章,没有乙方的章行吗?
老师好,咨询一个问题,就是我房产公司与乙公司签的合同,现在乙公司委托我公司将应该付他的工程款付给个人,可以这样操作吗?可以的话需要补充什么手续?不可以的话我应该怎么处理呢?
老师,我们这里有个问题想跟您请教一下。 我们公司现在有这么一个问题 我们公司和甲公司的业务,有合同,但是现在甲公司委托乙公司付款,我们给乙公司开票,这样操作的话,有一个付款委托可以吗。审计什么的能过吗?有什么财务和税务风险吗
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
老师,主要是我们和甲公司干的活,给乙公司开票,乙给我们付款,然后甲公司和乙公司之间有个付款委托
那你这种有风险,你给甲公司提供的服务,却给乙开了发票。
是啊,不过我们和甲乙都有合同,或者有其他更稳妥的办法吗
这个不好做,有风险的,即使你做到三流一致也不能保证没问题