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会计账面上应交税费科目有借方余额4900元(为待认证进项税额),而增值税申报表上第25档期末多缴税额显示为-5200,这种情况需要调账调到一致吗?以哪个数为准?

2024-01-29 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-29 09:49

你好,他两个没有关系的,这个待认证是你没有认证的发票,这个不会申报的,不会在你的增值税申报表里面体现,这个25是上一个月的应补税款,你看一下出现第一个月复数的上一个月申报表你填写的对吗?

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快账用户8796 追问 2024-01-29 09:57

经核查申报上25栏上的数是在23年5月补缴纳22年7月份的税费

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齐红老师 解答 2024-01-29 09:58

25栏这个是上一个月的应补税款,它是自动取数的,你补交是怎么补的,是修改了申报表吗?

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快账用户8796 追问 2024-01-29 09:58

如果是未缴,搞不懂为什么申报表上会显示多缴

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快账用户8796 追问 2024-01-29 10:00

没有改申报表,会计账上是银行划扣的,

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齐红老师 解答 2024-01-29 10:02

你好,25栏第一次出现负数的那一个月的申报表,你能截图吗?

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快账用户8796 追问 2024-01-29 10:04

估计是重复缴税,如果重复缴税,税局系统为何会银行划扣?

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齐红老师 解答 2024-01-29 10:06

不会的,这里一般是不会多交 大部分是你申报表填写错误,你去看一下你之前的申报表里面。

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齐红老师 解答 2024-01-29 10:06

很有可能你31栏多填写了。

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快账用户8796 追问 2024-01-29 10:06

重复缴税也地要税局同意系统 才能交吧?

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齐红老师 解答 2024-01-29 10:07

对的,是的,是这么做的。

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你好,他两个没有关系的,这个待认证是你没有认证的发票,这个不会申报的,不会在你的增值税申报表里面体现,这个25是上一个月的应补税款,你看一下出现第一个月复数的上一个月申报表你填写的对吗?
2024-01-29
您好!待认证不用体现在申报表上面的,所以二者不一致很正常的
2024-01-29
你好!先计入待处理财产损益,然后再转入营业外收入,你是新建账直接按留抵金额计入期初未交增值税借方余额就可以
2023-02-11
您好 用利润分配-未分配利润调整 申报表跟账上留抵税额一致 没有留抵退税么?
2023-02-11
待认证的吧 没认证的发票 账上多了还是少了
2023-06-25
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