您好,可以放到营业外支出,也可以税前扣除的,因为这不是行政罚款,是我们的经营过程中的违约
请问老师,计入往来的其他应收款,因对方企业注销了,放到营业外支出,所得税汇算清缴可以扣除吗?
请问老师,单位其他应收款收不回来,2021年放到营业外支出。但是所得税汇算清缴不可以扣除,请问老师放到图片的哪个位置。是放到14还是17
请问老师,食品加工行业,因为食品投诉,给客户的赔偿,放到营业外支出,企业所得税汇算清缴前可以扣除吗?需要什么证明吗?
请问老师,单位补缴公车的2022年车船税,支付滞纳金17元,请问可以在企业所得税汇算清缴前扣除吗?
请问老师,给员工租的房子,提前退租单位支付的押金,没有退回来,放到营业外支出,请问企业所得税汇算清缴可以扣除吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗