同学,你好!如果开通了采购个销售模块,财务模块的凭证应该从业务模块推送过来,财务不能手工做账,这样才能业财一致,所以应该要保持一致,并且顺序是等业务录单后财务才做账
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
老师,我想咨询一下,我接手的这个企业是从代理记账公司接过来的,公司最开始是另一个法人的,2018年有业务,2019年没有业务,2020年6月,我们公司把这家公司转到我现在老板的名下(与原先的法人和股东没有任何关系了),没有转让协议,也没有交易,就是股东和法人变更,问题是2018年形成的应收和应付账款(这些客户和供应商是之前法人的,与我们现在的企业没有关系),付也付不出去,收也收不回来了,我应该怎么处理?第一个方法是:应收应付用现金收回来或用现金付出去,数额大的分期收货付,这个做法有什么风险吗?;第二方法:应收做坏账核销,应付做营业外收入,这样的做法对缴纳企业所得税有什么影响?
你好,老师,就是我们公司之前进了一批货,然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的,然后我们有退货,在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借:库存商品—暂估 贷:应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来,而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务?怎么去做这个账
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
个税手续费退回作为财务人员奖励,除了申报个人所得税还要申报增值税吗
收到汽车厂家返利冲红发票 -200000作为购买方如何做账务处理 目前公司处于清算状态 库存为零
老师这里填总共的还是只填单位部分
老师,做内账别人打钱到公户,备注投资款这是属于公司的收入吗
老师,客户(个人)不要发票,但我们要做未开票收入,和客户签的合同要注明含税吗?金额比较大,款已汇到公司账上
老师,我想问,我们采购的商品,里面包含每件商品的采购价和这批商品的开发费用,开发费用怎么入账呢,
资料四:2×20年12月20日,因生产事故导致A生产设备报废,残值变价所得2.26万元(含增值税税额0.26万元)已存入银行。老师单这个分录咋写呢
老师,你好,如果员工收到保险赔款的话,赔款这部分需要报个税吗
初级已过,再纠结考注会还是中级呢,还是税务师,麻烦老师指点一下方向,现在的就业形式
用甲公司作为股东成立一个A公司,请问这甲公司做账需要注意哪些,如何做账?
但是业务模块有些开不了,比如冲抵运费,业务模块就开不了
业务没开通的,财务就手工做,应付模块可以做一张冲销的单子,余额与财务保持一致
冲销的单子怎么做呢?在业务模块做吗
比如现在财务系统应付账款8万,业务系统10万,业务系统要怎么冲销这笔两万呢
业务系统可以做负数单子,操作上可以咨询下这个软件的客户经理