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1月份收到一张发票,是一月份开的,但属于12月份发生的费用,请问对这张发票应该编写凭证进一月份的账,还是进十二月份的账?

2024-01-27 18:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-27 18:56

同学,你好!如果金额不大,12月也关账了,可以就做账做到1月,没什么影响。

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快账用户3000 追问 2024-01-27 19:02

如果12月份还在做账中,而金额也不算小呢?

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齐红老师 解答 2024-01-27 19:05

这样的话那就做到12月更好

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快账用户3000 追问 2024-01-27 19:14

那笔费用用银行存款支出的凭证已经在12月份做了,借其他应付款,贷银行存款,现在收到发票后要做借管理费用,贷其他应付款的凭证,那现在收到一月份开的这张发票后要做的借管理费用,贷其他应付款的凭证要做在一月份还是十二月份?

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齐红老师 解答 2024-01-27 19:56

按照权责发生制,要看这项业务实际发生在哪个月,如果实际发生在12月,那就做到12月,不管发票什么时候收到的

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快账用户3000 追问 2024-01-27 20:02

发票是1月份开具的,在做十二月份的账时已经开具了,那十二月份应该怎样做账做分录?

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齐红老师 解答 2024-01-27 21:23

分录还是: 借:管理费用 贷:银行存款 等1月开具发票后,把发票再附到12月凭证后

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快账用户3000 追问 2024-01-27 21:51

12月份不需要先暂估费用,然后在1月份再冲销暂估再进费用吗?

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齐红老师 解答 2024-01-27 22:56

实务中两种方式都行,先暂估,发票到了再冲销后重新入账更规范

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快账用户3000 追问 2024-01-27 22:58

如果一笔费用发生在12月,但发票在一月份才开具,在一月份做十二月的账时发票已经在一月份开具且收到了,那做十二月份的账时这笔费用可以不暂估,而直接进十二月费用吗?

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齐红老师 解答 2024-01-28 10:24

可以的,相当于12月真实发生了费用应该做账,但差一张发票,1月补开发票后附到12月凭证里。税法上也是允许的,只要次年5月31日汇算清缴前取得发票都允许扣除

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同学,你好!如果金额不大,12月也关账了,可以就做账做到1月,没什么影响。
2024-01-27
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
2024-01-27
你好;  收到的发票是什么业务的;才好判断科目的  
2023-02-06
你好 是什么地方写错了一个字?公司名字吗?
2024-01-10
建议放到1月份更合适。
2022-02-16
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