您好,哪个软件都实现不了 预付和应付合在一起,我们做分录在一个科目 ,做2个科目不好对账
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
老师,请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700,我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款,那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中(这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中),请问在实际工作中是两种处理方式都可以,还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢?
老师,请问在实际工作的时候,关于往来供应商的应收、应付或者预收、预付的余额在做账的时候可以直接看到吗?还是从哪里可以查到?另外就是为什么我再科目余额表中看到不到委托加工物资和交易性金融资产科目呢?如果涉及到收回委托加工物资或者卖交易性金融资产,我想要看之前做账时候的金额,这个怎么查询呢?
请问供应商是60天后付款,且款付了后再开发票,客户是2个月后才能收到款,发票不一定马上开,请问我分录怎么做?才能在明细表账上查看应付和应收的金额呢?
金蝶KIS软件怎么查看全部供应商的余额和其中一家供应商的余额和明细呢?我找了半天只能看到其中一家的预付账款明细,或者应付明细,看不到预付和应付合在一起的,这家供应商全部的
老师,什么时候用应收利息账目,什么时候用应计利息账目
老师,晚上好,R=Rf+β(Rm-Rf),这个公式,其实就是必要收益=无风险收益+风险收益对吧 Rf和Rm是无风险收益还是收益率?还是都成立呢,左右都是收益率或者左右都是收益
老师b不懂,合并报表太难理解了,能否有公式记住呢?
生产服装、制作服装、设计服装、属于什么行业
老师,我想问一下,公司买了一台车60万,老板让我这个月给他一次性折旧,我想问的就是,一次性折旧只是单纯针对税务的操作,但是账上面的折旧还是按照每月来折的吧
这个题算写出购买日的抵消分录,这个红色这个分录长投为啥不用3900呢,3900是权益法转成本法长投的初始成本。购买日的这个长投老师说的是用长投个别报表的那个数,不要追。这里为啥要用4800不用3900呢。4800是对价的公允也就是合并成本。
汇算清缴有成本发票没来,以后都不会来,款已付,应该怎么做分录
老师,你好,小规模纳税人一个月一下开30万的票,还享受季度免税吗
你好,我是公职人员,我一直只有一个单位,但是今天申报24年个人所得税的时候发现莫名其妙多出来个单位,并且个人所得税app有通知显示重复享受每月5000的减除费用税前扣除,我没有任职过他们公司,我不知道为什么会有这种信息,并且我查了我的任职单位,确实除了我自己的单位,还有一家
你好,2024年本人及未成年子女医疗个人支付部分均为超过15000,但合计超15000。请问能否用专项大病医疗扣除
那就是要把所有的预付和应付全部改成一个科目下吗?应该用预付还是应付啊
您好,应付,我们所有供应商应付,所有客户应收,这样对账好方便
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
我看他们前面的账预付用的多,我要是把前面的账改的话,把应付改成预付可以吗,
您好,可以的哦,用哪个科目都是可以 的
他们前面的账我能改吗
我看他们供应商预付多,客户应收多,股东应付多, 我想按照这个把这三种全部改统一,方便我以后对账
现在找哪个都费劲的很,得翻半天,还得自己算最后的数字
因为涉及跨年,不知道能不能改,我是从今年一月份开始做账,前面余额都是多少我也不知道,全都得自己算,和发票数都是乱的,我想改掉以后自己做账对账都方便,工作量小一点,
您好,24年往来余额核对好一家改一家,他们以前的往来账很可能不对的 我们核对好以后用自己的方法,以后就方便了
我现在就是不知道这个往来余额,银行账减出来的数字,发票统计出来的数字,还有合同数字,都跟账上算出来的数字不一样,我都不知道该怎么办了,一个个算账上的数字,工作量太大,我就想能不能把他们以前的账科目统一了,应该就能出来账上的余额了,
您好,科目统一是挺好的,但您要一个一个八凭证去修改科目,这不是一件容易的事
这是我目前唯一能想到的办法了,根据出纳银行账统计出来的数字,一张张发票统计出来的数字,还有账上的数字,每个单独来说都是正确的,做的都挺细的,但是我好多都合不到一起去,都不一样,
他们以前的凭证都没打印,也没装订,我只需要改软件上就可以,我就是不确定我能不能改
您好,那这人比我想象的要好,能改的,逐月反结账,按凭证去更改往来会计科目