您好,哪个软件都实现不了 预付和应付合在一起,我们做分录在一个科目 ,做2个科目不好对账
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
老师,请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700,我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款,那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中(这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中),请问在实际工作中是两种处理方式都可以,还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢?
老师,请问在实际工作的时候,关于往来供应商的应收、应付或者预收、预付的余额在做账的时候可以直接看到吗?还是从哪里可以查到?另外就是为什么我再科目余额表中看到不到委托加工物资和交易性金融资产科目呢?如果涉及到收回委托加工物资或者卖交易性金融资产,我想要看之前做账时候的金额,这个怎么查询呢?
请问供应商是60天后付款,且款付了后再开发票,客户是2个月后才能收到款,发票不一定马上开,请问我分录怎么做?才能在明细表账上查看应付和应收的金额呢?
金蝶KIS软件怎么查看全部供应商的余额和其中一家供应商的余额和明细呢?我找了半天只能看到其中一家的预付账款明细,或者应付明细,看不到预付和应付合在一起的,这家供应商全部的
老师,账载金额不应该是24年1-12月份计提工资的金额吗?为什么要加25年1月份补计提的2833元,截止目前已发放工资152833元。
想问一下这种怎么做账
老师你好,2024年1_12月份计提工资15万元,2025年1月发放12月份工资,发现少计提2月份工资2833元,在2025年1月份做了补计提,2024年度所得税汇算,职工薪酬调整表格,账载金额,应付金额,税收金额,各填多少,需要调整吗?
郭老师,员工旅游的费用,要申报个税吗
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、长沙公司,注册资金200万,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根据注册资金金额,A只需要实缴2万即可); 2024年,A在长沙公司实缴注册资金5.5万,是以A个人名义存入长沙公司银行账上,且备注清楚:投资款,并已在税务局缴纳了印花税; (A在长沙公司超过应实缴注册资金5.5万-2万=3.5万); 请教一下,可否这样处理: 第一种: 让上海公司写个代付款证明,表明:让自然人A,代替上海公司,在长沙公司实缴注册资金3.5万? 第二种: 让上海公司打3.5万到长沙公司,算上海公司实缴长沙公司的注册资金,同时长沙公司退3.5万给自然人A,相当于置换,更正24年自然人A,多实缴了3.5万。但不再缴纳印花税(24年这3.5万实缴注册资金己缴纳印花税) 请问老师,哪种处理方法好? 或者有更好的处理方法?
老师好,我们公司会囤货导致进项大于销项,公司会按照稳定的税负勾选进项发票,按勾选的这部分结转成本,所以实际库存和账务系统里的库存是不一致的,电子税务局里也有很多未勾选的进项,这会产生税务风险?
老师,现金流量表里,最后一行增加额,等于资产负债表里货币资金期末减掉期初吗?
现在小规模企业开票税率还是1吗?不超过多少免税
残保金,小微企业怎么缴纳
老师,你好,我想请问一下,一个人可以担任多个公司的财务负责人吗
那就是要把所有的预付和应付全部改成一个科目下吗?应该用预付还是应付啊
您好,应付,我们所有供应商应付,所有客户应收,这样对账好方便
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
我看他们前面的账预付用的多,我要是把前面的账改的话,把应付改成预付可以吗,
您好,可以的哦,用哪个科目都是可以 的
他们前面的账我能改吗
我看他们供应商预付多,客户应收多,股东应付多, 我想按照这个把这三种全部改统一,方便我以后对账
现在找哪个都费劲的很,得翻半天,还得自己算最后的数字
因为涉及跨年,不知道能不能改,我是从今年一月份开始做账,前面余额都是多少我也不知道,全都得自己算,和发票数都是乱的,我想改掉以后自己做账对账都方便,工作量小一点,
您好,24年往来余额核对好一家改一家,他们以前的往来账很可能不对的 我们核对好以后用自己的方法,以后就方便了
我现在就是不知道这个往来余额,银行账减出来的数字,发票统计出来的数字,还有合同数字,都跟账上算出来的数字不一样,我都不知道该怎么办了,一个个算账上的数字,工作量太大,我就想能不能把他们以前的账科目统一了,应该就能出来账上的余额了,
您好,科目统一是挺好的,但您要一个一个八凭证去修改科目,这不是一件容易的事
这是我目前唯一能想到的办法了,根据出纳银行账统计出来的数字,一张张发票统计出来的数字,还有账上的数字,每个单独来说都是正确的,做的都挺细的,但是我好多都合不到一起去,都不一样,
他们以前的凭证都没打印,也没装订,我只需要改软件上就可以,我就是不确定我能不能改
您好,那这人比我想象的要好,能改的,逐月反结账,按凭证去更改往来会计科目