减免的2%不需要交增值税

请问老师,小规模免征增值税部分还需要计提附加税吗?
请问老师,小规模减免2%用填增值税减免税申报表吗
对小规模增值税减免的2%部分要做账务处理吗
请问增值税加计抵减,小规模增值税减免、增值税即征即退,六水两费减半的分录分别怎么写呢?这些减免都需要交所得税吗
老师请问,小规模增值税减免 2%部分,还需要交增值税吗?
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗
发票税率有7%的吗?老师
之前公司注册资本是300万,自然人A持股比例是60%,认缴180万,自然人B持股比例是40%,认缴120万。现在公司准备新增注册资本到2600万,让甲企业认缴2444万,占94%,自然人A股东认缴130万,占5%,自然人B股东认缴26万,占比1%。这个属于增资扩股导致的股权稀释还是增资扩股和股权转让相结合
老师,两年前的预收款,一直没做收入,查账后这个月做入了无票收入,直接算到了今年的收入,可以吗?谢谢老师
老师这是啥意思啊,地址没有更新过来是吗
老师,合同上注明的物资名称是左边框框的,但是右边的名称也有在合同备注体现。这样开票按照右边框框的名称来开可以吗
老师一共社保公司部分需要计入社保基数吗?
需要报生产经营所得税对不?
做账不需要体现减免的2%。所以不需要在生产经营体现
减免部分不是算营业外收入吗?
直接不需要体现减免的2%。 小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如交税 计提附加 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 交税 借:应交税费-应交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款
是这样啊,营业外收入部分再报生产经营所得税的时候不应该和主营业务收入合在一起的总数吗?
你已经体现了,那么就并入收入总额申报就是