需要 因为你这个不征税是业务还没有发生的时候开的 后期业务发生了你这个需要缴纳税款
建筑公司山东分公司,项目在分公司所在地,目前干的回迁楼房,我们无资质,一般计税 ,总包公司又分包给我们这个就丰润公司的,之前问过问题 。老师目前没有业务,这个增值税预交税款表4 ,里面内容不理解,您说我这种情况即便以后发生业务用不用填写这个表格,表格种分支机构预交税款 ,和这个建筑服务预交税款 第2-3行,这是什么意思?什么情况下需要填写这个表格。不理解老师
老师你好,请问下如果建筑业预缴增值税的话什么时候是需要预缴?我之前了解的是跨市跨区就需要预缴但是我有个朋友的一个深圳建筑公司去河源做了个几十万的项目已经做完了发票都开出来了怎么没有需要预缴税款?还有她们现在在江苏和河北都有项目是否需要登记备案还有预缴税款?预缴的话需要带什么资料还有请问怎么缴税款呢?
我们是建筑公司,承接的甲方的盖楼的项目,然后分了一个清包工的项目给别人,我们这个月在农民工预储金账户上代发了清包工的工资,相当于支付清包工的工程款,请问我该如何做账?由谁开发票给我们?我们需不需要申报个税
我们是建筑公司,承接的房地产公司的项目盖楼,然后分了一个清包工的项目给别人,我们这个月在建筑公司农民工预储金账户上代发了清包工的工资,相当于支付清包工的工程款,请问我该如何做账?由谁开发票给我们?我们需不需要申报个税
我们是个建筑劳务公司,之前接了一个工程,还没有动工产生了一些前期费用,但是甲方就毁约不做了,现在甲方表示赔偿支付一些前期费用,叫我们开28万的劳务票。这种情况下,开票还需要到项目所在地预缴税款吗?票面上需要注明项目名称和项目地址吗?直接开票不预缴,就在机构所在地交税行吗?
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
年度财务报表的做账方法
公司微信支付宝收款码直接转入了公户,只有银行流水单,怎么做账呢?
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
请问应付职工薪酬有个负数怎么调帐?
个体户查账征收的需要开公户吗,经营者私户可以收款吗,这样开票和收款账户又对不上,经营者私户上可以直接花了?不用分红吧
小规模纳税人出租非住宅,开了百分之5的普票,租金全年25万元,一次性收款,增值税怎么样申报?
老师固定资产处置分录发一下吧
那前期开具的这个不征税发票,后期需要红冲作废吗?重新开具吗
你好是的需要这么做的。
然后再根据实际情况做抵消?
对的是的,是这么做的