除非你们公司是销售酒的,不然就不能抵扣
请教老师:公司购买酒水用于招待客户,取得了增值税专用发票,请问进项税额可以抵扣吗?
公司购买白酒取得增值税专用发票,可以抵扣进项吗
老师,请问购买酒开的增值税专用发票可以抵扣吗
请问老师:公司买的酒开的专票可以抵扣进项税吗?谢谢
请问老师,购买固定资产开的专票,进项税额可以抵扣增值税吗?
您好,以往年度的费用科目挂错了,不涉及纳税事项,可以不调整了吗?金额也不大一万多吧
老师您好,生活服务税目下的其他生活服务税目的专票可以进项抵扣吗
1月做12月账需要将损益结转为未分配利润,那2月做1月账的时候需要将未分配利润挪过来吗
老师您好,现代服务税目的专票是可以进项抵扣的对吗
老师您好,生活服务税目下的其他生活服务的专票可以抵扣吗
老师您好,生活服务税目下的居民日常服务是不可以进项抵扣的对吗
一般纳税人有期末留底,12月的普票销项税额可以用期末留抵抵扣吗
收到某公司投入不需要安装的设备一台,合同约定为价50,000增值税¥6500已经交付企业使用
餐饮公司,把厨房外包给了一个团队,那个团队应该给我们开什么票,我们应该代扣代缴吗
甲公司为居民企业,主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元,提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资,取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元,其中向金融企业借款250万元,期限6个月,年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元,期限6个月,年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险,按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元,直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
做进项转出是吧
做不抵扣勾选就是,不需要转出
好的,再请教一个问题,就是公司有一份电梯安装合同,当时说好的开票按13%开,现在又协商按安装服务,9%开!那相差的税额怎么样合理化的补贴过来呢?
原价开金额让后优惠的金额以折扣的方式体现
就是发票上直接开折扣吗?
是滴,就是那个意思的
折扣开专票的话,是什么税率呢?
折扣的税率还是9%的哈