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老师我的应交税费-应交增值税是负数,之前没做过增值税的结转,都是销项进项凭证做好就好了,这个月要怎么调整?

2024-01-20 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-20 14:48

学员朋友您好,是一般纳税人吗还是小规模

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快账用户7541 追问 2024-01-20 14:55

一般纳税人

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齐红老师 解答 2024-01-20 14:56

您之前的会计分录是怎么做的?负数产生的原因是什么?

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快账用户7541 追问 2024-01-20 15:01

之前就是进项和销项的凭证做完就什么也没做了,都是进项多没交增值税,这个负数金额跟留底税额一样

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齐红老师 解答 2024-01-20 15:04

进项税大于销项税。形成留抵税额。这种情况不需要进行单独的账务处理。也不需要调整需下个月抵扣

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快账用户7541 追问 2024-01-20 15:05

好的老师

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齐红老师 解答 2024-01-20 15:10

同学您好,不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)

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学员朋友您好,是一般纳税人吗还是小规模
2024-01-20
你现在结转了进项、销项,没有余额了,都有哪些科目还有余额?
2022-07-10
你好,你统一结转的分录是正确的,但是不能按结转后的金额,有税做交税,没有税做留抵,还是得一笔笔查以前的账目和纳税申报表,每期核对,有问题的就调整。
2022-01-07
就把已交税额那里按进项,销项调整相同数额
2023-06-07
前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
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