您好,他没有发票就是记其他应付款,确定来不了发票,我们年末转为营业外支出,但是这个需要在年度纳税调增的,不能税前扣除的
老师,就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的,开的发票是开给代付公司的,而我们付款都是付给那个代付公司的,所以我们账上就一直挂着这些往来款,代付公司又不会给我们还回来的,费用是属于我们公司的,像这种情况应该怎么处理呢?这些往来款应该怎么清呢?
老师好,一个公司采购的货款,是给一个人垫付款了,这个人又不是公司员工,又不是采购员,要把这些款付垫付人账上,会有那些风险
老师,公账付给个人的货款,后期会开发票过来。也不知道是因为个体户没有对公账户付给个人。还是以后个人代开发票给我们。后期收款人会给我们发票。这样的情况,挂往来是做应付账款,还是其他应付款
老师 ,个人采购货物付给我们货款,因为比较急, 来不及去公司网银付我们了, 收据抬头写个人还是写公司呢?因为后面这个款也是开票得
老师你好,我想问一下我们公司付货款是通过公账付个个人,这个个人在把钱付给公司,公司开票给我们,付个个人的时候账上挂着其他应付款,那发票回来可以直接冲这个其他应付款个人吗,还是要把付个个人的钱收回,在付货款,处理
包工头注册个体户开劳务发票开几个点,能不能差额征收开票
老师,包工头注册了个体户,可以直接把劳务分包款转包工头个人卡吗
郭老师,仓库领用,结存多一分,如果领料加一分,领料又对不上了,调哪里,还是不调
老师,请问个体户有税务年报吗?
嗯,老师你好,做财务预算的话非常难吗 一个财务总监给了我他们集团财务预算设计好的表格,各方各面都考虑到了。对我来说最大的难度。这是理解这些表格为什么这么设计,以及怎样取数。 不过咱们这里老师肯定能搞懂任何一个数据源怎么取数吧。。。 不好意思老师,我没不尊重的意思。。。只是想让自己安心。。。压力大。
汇算汇算清缴要退税,不想退有什么办法?
给临时工要转1200,到手1200,请问劳务发票应该开多少钱
工商年报中社保部分,本期实际缴费金额,是单位部分,不包括个人缴纳的部分吗?
个人将车辆出租给公司,车辆的所有支出,公司都能扣除吗?个人是否按财产租赁所得20%缴纳个税,个人如何开发票?如果无票,公司是否可以支付租金及车辆日常费用?
所得税汇算清缴左下角显示本期应补(退)税额 122,041.57 元,那还是得补缴这笔12.2万的税款吗?还是可以退的?
你好老师 你看下是这样吧?
您好,是的,选这个有余额的科目
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~