你好,是的,这个是产权转移。万分之五减半。
老师,请问一下,我们公司购买商品房,要交印花税,那应税凭证名称是产权转移书据吗???
老师,我公司收购一个公司,签订股权转让协议,是不是要缴纳印花税,按照产权转移书据缴纳吗?
老师收到的实收资本申报印花税是选产权转移书据还是资金账簿,按多少缴纳的
老师你好:股东交实收资本,交印花税,是不是选择产权转移书据税目?
老师你好,麻烦问一下公司股权转让时需要转售各方在税务局申报印花税征收品目为产权转移书据,这个印花税怎么申报呢?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
有的老师讲0.0001?
你好!你可以参考一下这个。
小规模纳税人23年12月发生股权转让印花税,所属期2023.10一12月,请问按次的1月申报,所属期是1月吗?
你好,是的,你就填一月就好了,这个没关系的。
税务局没有核定次只能按更正2023年第四期季度申报了
你好是的,就是这样子做。
子目选股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的)?
你好!是的。就是这个了