同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
我们公司才做账两个月 本月资产负债表和利润表的期末余额有差异 ,应该怎么调整呢?是期末结转的时候成本本应该在借方 然后入到贷方,是负数 这个差额怎么调整
老师 外币账户余额和对账单余额有相差是需要进行期末调汇 ,那么调汇后的余额相互折算是可以对上的是吗?
老师,应收账款期末余额负数,要重分类调到预收账款,调完之后的余额肯定是跟财务报表应收的期末余额对不上的,这个需要怎么处理?还有如果期初余额也是负数同样需要重分类吗?
老师你好,我们公司的领料使用excel表做的,然后因为保留小数的问题,月末表上的存货总额和账面的存货总额会有几分钱的差异,请问这个差异有专有名词吗?怎么调整呢?
鼎信诺里面资产负债表未审报表那个报表期末数跟期末余额的差异怎么调整啊?还有报表期初数和上年年末余额的 怎么调整差异啊
小规模纳税人在2008年买的小轿车,现在要进行固定资产清理,帐务处理及分录怎么做
B公司原股东是自然人,后转让股权100%给A公司了,但是A公司转让后一直没有实际注资,原自然人也没有注资过,实收资本目前是0,请问年底B公司可以给A公司分红吗?
固定资产周转率=营业收入÷固定资产平均净值 平均固定资产净值=(期初固定资产净值+期末固定资产净值)÷2 然后,营业收入要用什么时间的,要做五年的周转率分析
固定资产的周转率和周转天数怎么算?帮我算一下五年的好不
你好老师,客户预付的货款,走私户的话,我可以再从老板的卡转到公户做成投资款吗?然后用于公司的经营,是搞装修的,用这钱买材料做这个公司的项目,完工以后结算时能操作吗?
怎样报税 能发个图片知道吗
我司有好几万的进项抵扣,我还没认证,我现在还没开票,我是当月认证还是下月呢
问一下老师 我托私企进口了一批亚麻籽 在进口的时候产生的关税 增值税是我缴纳的 不是这个私企 进口关税是265561.2袁,进口增值税是289461.75元,想问一下老师 这个分录账怎么做 因为是我缴纳的进口增值税 所以私企不给我开具发票 我直接拿海关缴款书进行抵扣,如果私企给我开发票我这批货就有两笔进项抵扣了,这就不对了
员工个人卡无法收工资,能否提供员工配偶卡收款,需要提供什么资料吗?
职工死亡 银行卡注销 死亡当年奖金 可以发放给家属吗?
今年已结账,差异可以在24.1月调吗
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以