同学,你好 嗯嗯,是的
老师,有一个公司请我们的老师去给他们公司培训,支付给我们培训费,对方是个人转到我们账户,我们给他们开什么发票呢,内容开票,现代服务,培训费可以吗。还是非学历教育教育培训费还是非学历教育培训服务费呢。如果对方付款到我们私户还能给他开发票吗。这个帐如果到了私户做账给如何入帐呢
老师您好,单位是广东的公司,给对方提供培训服务,对方业务员问能否开具*教育辅助服务*服务费或非学历教育*培训费,我想问一下要根据什么来判断能否开具这些发票,要注意什么风险点,是否要跟税务局报备开票明细?
老师,您好,请问我们经营范围有增加这两项内容:会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) 我们是做短视频培训的,教企业如何做好短视频,快速流量变现,学员买我们的课程,发票内容开:非学历教育服务*培训费,可以吗?
老师:您好!我们公司是新成立的职业培训公司,主要业务是建筑八大员的培训,请教一下老师,我们开具发票给培训人员的时候,发票的货物或应税劳务、服务名称这栏是不是开非学历教育服务*培训费?
老师,你好! 我们是一家家庭教育公司,线下给家长讲课,给孩子赋能,素养提升的,和税务沟通简易计税,大类开票开“非学历教育服务”,具体的项目名称开什么好????"”家庭教育培训“还是直接“培训费”
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
老师:发票备注栏需要备注具体培训科目吗?比如“安管人员证书继续教育”
同学,你好 不需要的
谢谢老师
不客气,祝工作顺利