你好这个你可以借管理费用等,贷利润分配,未分配利润。
金蝶单机版21年12月底年结完成 今年账务处理到了2月月结 账务处理现在要去修改12月份一笔凭证怎么修改 这样今年1月初期初余额就会有影响 但今年账2月已结账了
老师,去年12月份的银行手续费发票是今年1月份才开的,我把1月份开的这张专票直接入账到去年12月份了,现在12月份的账已经不能动了。我可以在1月份调整12月那笔收到银行手续费发票的分录吗?如何调整呢?
老师您好!2022年10-12分开具的普通发票,2023年1月份才来报销。财务报表2022年已经结账。请问,我在1月份收到去年的发票时,该怎样做账务处理呢?
老师,去年12月份发生的费用。今年1月份才收到发票,怎么做账呀,款在12月份已经付了
你好,去年12月的货 今年1月份发生了退回,账务要怎么处理呢?12月的时候已经全额计提了这笔费用
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
但12月份已经结账了,是直接作为今年的费用入账吗
你好如果开票日期是一月的话,一般没什么关系。
就是开票日前是12月的…
你现在这个是要报销是不是?有没有付款?