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老师怎么反结转账套用友T3

2024-01-16 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-16 11:19

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1768212498679147921%26wfr=spider%26for=pc 您好!这里有图文解释了

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2024-01-16
您好,老师这边暂时没有用友软件给您截图操作,找了个详细版本您,按里边的指示进行操作应该没太大问题 https://wenku.baidu.com/view/ff9ad9acf524ccbff1218488.html?fr=sogou&_wkts_=1729590815844
2024-10-22
还没做呢 怎么结转 不嫩结转
2024-01-12
首先,确保2023年的账套已经完成了所有的业务处理和结账操作。 在用友T3软件中,打开2023年的账套,进入“系统管理”界面。 在“系统管理”界面中,选择“年度结转”选项,点击“建立新年账”。 选择需要结转的模块,如“总账”、“工资管理”等,并点击“确定”按钮。 等待建立新年账的过程完成。 建立完新年账后,需要将上一年度的期末数据结转到本年度。选择“结转上年数据”选项,并点击“总账系统结转”。如果其他模块也需要结转,请先结转其他模块,最后结转总账模块。 在弹出的结转确认窗口中,确认结转的科目范围和结转金额无误后,点击“确定”按钮。 等待结转上年数据的过程完成。 结转完成后,需要登录到T3软件中,进行一些后续操作。首先,在系统管理界面中,选择“系统菜单”下的“注销”按钮。 然后,再次选择“系统菜单”下的“注册”选项。 在注册窗口中,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度(例如:2024年),并点击“确定”按钮。 登录后,选择“年度帐”下的“建立”选项。 在建立年度账对话框中,点击“确认”按钮。 等待建立年度账的过程完成。 新年度账建立完成后,可以在T3软件中进行相关的业务处理和管理工作。
2024-01-12
同学您好,就是总账模块,凭证里面审核凭证以后,记账,再到期末里面结账
2020-12-15
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